銷售收入560%2B80%2B6=646 研究開發(fā)費用納稅調(diào)減30*75%=22.5 投資收益納稅調(diào)減34 利潤總額=560-400%2B80-66%2B6-32.4-86-30-22.5-20%2B34%2B10-25=8.1 所得稅=8.1*25%

某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),假定2020年經(jīng)營業(yè)務如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元:其他業(yè)務收入80萬元,其他業(yè)務成本66萬:固定資產(chǎn)出租收入為6萬元;銷售稅金及附加32.4萬元:當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術的研究開發(fā)費用為30萬元:財務費用20萬元:權(quán)益性投資收益34萬元:營業(yè)外收入10萬元,營業(yè)外支出25萬元(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)2020年應納的企業(yè)所得稅。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)。2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下,取得產(chǎn)品銷售收入660萬元。發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬元。主營業(yè)務稅金及附加32.4萬元。當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術的研究開發(fā)費用為30萬元。業(yè)務招待費為10萬元。投資于居民企業(yè)取得投資收益16.4萬元。營業(yè)外收入10萬元。營業(yè)外支出25萬元,其中包含公益性捐贈18萬元。計算該企業(yè)2018年度際應納的企業(yè)所得稅。
某一業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年經(jīng)營情況如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元;其他業(yè)務收入80萬元;其他業(yè)務成本66萬元;固定資產(chǎn)出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發(fā)生的管理費用86萬元;其中新技術的研究開發(fā)費用為30萬元;財務費用20萬元;權(quán)益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業(yè)外收入10萬元;營業(yè)外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)本年應納企業(yè)所得稅。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入660萬元(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本480萬元(3)主營業(yè)務稅金及附加32.4萬元(4)當期發(fā)生的管理費用86萬元,其中新技術的研究開發(fā)費用為30萬元,業(yè)務招待費為10元(5)財務費用20萬元(6)投資于居民企業(yè)取得投資收益16.4萬元(7)營業(yè)外收入十萬元,營業(yè)外支出20萬元,其中含公益性捐贈18萬元要求:計算該企業(yè)2018年度實際應納的企業(yè)所得稅
某一業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2021年經(jīng)營情況如下:產(chǎn)品銷售收入為560萬元,產(chǎn)品銷售成本400萬元;其他業(yè)務收入80萬元;其他業(yè)務成本66萬元;固定資產(chǎn)出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發(fā)生的管理費用86萬元;其中新技術的研究開發(fā)費用為30萬元;財務費用20萬元;權(quán)益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業(yè)外收入10萬元;營業(yè)外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業(yè)本年應納企業(yè)所得稅。
老師好,請問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計入什么會計科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進項計算抵扣嗎
請董老師解答,請問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應該是2017年12月31日的吧,應該整體在往前折一期啊
請問出口退稅時3856.7但申報后金額是3856.6請問分錄借其他應收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費是5萬,估計裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進行康養(yǎng)業(yè)務。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會員過來住。以此進行營業(yè)! 請問這5000萬的裝修費我如何入賬?
請問老師,單位支付給員工的解除勞動合同的補償,需要放到個稅申報的免稅收入里面一并申報個稅么?謝謝
請問老師,單位發(fā)放的,托兒補貼,是要放到個稅申報表的免稅收入里申報么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領取這部分費用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,
請問老師,我們公司有一筆用于消防的費用,總金額比較大,50萬,沒走公戶付款,老板自己墊付,記賬原始憑證就是會計自己手寫了一個費用付款的,由老板簽字,這明顯不合規(guī),老板也明確了,沒有任何發(fā)票和合同,就是給的紅包,我現(xiàn)在接手賬目,該怎么處理,是調(diào)整出來,還是按照實際入賬,納稅調(diào)增
為什么不能用股票的除權(quán)參考價來算,(20-x)/(1+10%)=15