這部分不需要在納稅調(diào)整明細(xì)表中列明
老師:您好!之前年度有一份普通發(fā)票異常了,匯算清繳要調(diào)整,這筆業(yè)務(wù)是記入的主營業(yè)務(wù)成本!請問匯算清繳報表要調(diào)增,要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表哪一個地方?
老師您好,請問使用權(quán)資產(chǎn)原值是在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候放在《資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表 》中的房屋、建筑物一行里面嗎,謝謝。
老師,請問我公司2021年發(fā)生無票房租支出10萬元,在申報匯算清繳時,這部分費用在哪里調(diào)出?是需要填寫期間費用明細(xì)表嗎?但是我看期間費用明細(xì)表里,并沒有賬務(wù)和稅務(wù)的分列,是直接填寫調(diào)整后的金額嗎?
老師,您好,,,我公司是商貿(mào)公司,今年的主要收入只有房屋出租收入,在填報所得稅匯算清繳,收入明細(xì)表時,應(yīng)該放在營業(yè)收入中的哪一項??謝謝您
老師,您好,請問報匯算清繳時,在主營業(yè)務(wù)成本-出租房屋成本的折舊額,這部分需要在納稅調(diào)整明細(xì)表中列明嗎???
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?