您好,這個(gè)是可以計(jì)入到業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的,有銷項(xiàng),因?yàn)槟悴少彽臅r(shí)候畢竟抵扣了

我公司采購的商品,用于銷售,拿出來一部分給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的業(yè)務(wù),宣傳公司產(chǎn)品招攬客戶,這部分商品可以計(jì)入宣傳費(fèi)里嘛?還有銷項(xiàng)稅額嘛?
視同銷售 例1:A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳,成本為100000元,市場(chǎng)價(jià)為150000元。該公司適用的增值稅稅率為17%,已開具增值稅專用發(fā)票。A公司處理如下: (一)會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用——廣告宣傳費(fèi) 125500 貸:庫存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 25500 (二)稅務(wù)處理 A公司以自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行廣告宣傳屬于視同銷售,根據(jù)國稅函〔2008〕828號(hào)文件第三條規(guī)定:“企業(yè)發(fā)生本通知第二條規(guī)定情形時(shí),屬于企業(yè)自制的資產(chǎn),應(yīng)按企業(yè)同類資產(chǎn)同期對(duì)外銷售價(jià)格確定銷售收入;屬于外購的資產(chǎn),可按購入時(shí)的價(jià)格確定銷售收入?!贝_認(rèn)視同銷售收入150000元,視同銷售成本100000元,同時(shí)調(diào)減50000元,所得為零。 問,這里視同銷售是也不用交稅對(duì)么?那稅務(wù)上這樣處理的原因是什么?
【填空題-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅籌劃】文泰有限責(zé)任公司欲外購禮品用于贈(zèng)送應(yīng)作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),公司預(yù)計(jì)2023年度的銷售額10 000萬元,計(jì)劃該項(xiàng)支出為200萬元。同時(shí)預(yù)計(jì)廣告費(fèi)支出為600萬元,預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出為450萬元。則企業(yè)所得稅允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出為()萬元,允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為(),因業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)多負(fù)擔(dān)企業(yè)所得稅( )萬元。 后,財(cái)務(wù)部門工作人員提出建議,建議公司將部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),公司外購禮品用于贈(zèng)送作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),2023年度計(jì)劃該項(xiàng)支出為50萬元。另外,公司制作印上甲公司名字和商標(biāo)禮品作為業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),2023年度計(jì)劃該項(xiàng)支出為150萬元,則
某公司某年度實(shí)現(xiàn)銷售收入35000萬元,“管理費(fèi)用”中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)350萬元,“銷售費(fèi)用”中列支廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)7000萬元,稅前會(huì)計(jì)利潤4000萬元。如果該公司將銷售部門分離出去,成立一個(gè)獨(dú)立核算的銷售公司。該公司將產(chǎn)品以30000萬元賣給乙公司,銷售公司再以35000萬元對(duì)外銷售。企業(yè)所得稅率25%。分析要求:企業(yè)將銷售公司獨(dú)立的做法是否可以少交企業(yè)所得稅?
某公司某年度實(shí)現(xiàn)銷售收入35000萬元,“管理費(fèi)用”中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)350萬元,“銷售費(fèi)用”中列支廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)7000萬元,稅前會(huì)計(jì)利潤4000萬元。如果該公司將銷售部門分離出去,成立一個(gè)獨(dú)立核算的銷售公司。該公司將產(chǎn)品以30000萬元賣給乙公司,銷售公司再以35000萬元對(duì)外銷售。企業(yè)所得稅率25%。分析要求:企業(yè)將銷售公司獨(dú)立的做法是否可以少交企業(yè)所得稅?
老師 公司購了辦公室 租給了另一個(gè)公司 房產(chǎn)的從租 如出租含稅價(jià)5000元 要交什么稅 種 稅率又是怎樣的 我們是小微企業(yè)
公司賣使用過的固定資產(chǎn)分錄
老師,我代理的一個(gè)小公司,股東2個(gè)各占50%股份,注冊(cè)金實(shí)繳10萬,現(xiàn)在其中一個(gè)股東要退出,把股份轉(zhuǎn)給另一個(gè)股東,不想交個(gè)稅怎么處理,公司盈利6萬,但是房租有5萬,因?yàn)樽赓U方?jīng)]有房產(chǎn)證,所以我們用了自己房產(chǎn)證,給辦的經(jīng)營地址,那房租是不是不能計(jì)入了
老師你好,我們是文化傳媒公司,負(fù)責(zé)找商家,幫商家介紹其他公司的主播帶貨推廣,中間賺介紹費(fèi)或者是差價(jià),比如商家給我們轉(zhuǎn)款一萬元,我們給帶貨公司轉(zhuǎn)款七千元。想問下老師,針對(duì)我們付款7千元,對(duì)方開票過來這個(gè)業(yè)務(wù)有簡(jiǎn)約版的合同或協(xié)議提供過來嗎?我需要打印交給稅局看,不像合同太復(fù)雜了。
老師個(gè)人的店怎么給鄉(xiāng)政府村委會(huì)開發(fā)票怎么開?去哪里開呀
賣手機(jī)卡的公司賬務(wù)屬于哪種
老師,生產(chǎn)設(shè)備壓力機(jī)固定資產(chǎn)折舊,使用年限幾年,殘值率多少?
老師,殘保金里的職工人數(shù),不發(fā)工資,只交社保,算不算到職工人數(shù)里?
跨境電商稅務(wù)如何繳稅?如何處理能夠節(jié)約成本?
老師好,用收到的實(shí)收資本償還公司向法人的借款可以嗎


沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)銷項(xiàng)是因?yàn)橐曂N售產(chǎn)生的還是因?yàn)槲业挚圻M(jìn)項(xiàng)稅了?
是因?yàn)槟愕挚圻M(jìn)項(xiàng)稅了
但是你如果是小規(guī)模。沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)的話,也是視同銷售額
我是一般人,那我這個(gè)行為算視同銷售嗎?
視同,是視同銷售的