你好 借:應(yīng)收賬款(貸方合計(jì)金額)?, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 ,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39000 ? 銀行存款?2500
10月30日向大華公司購(gòu)入一批原材料價(jià)款,6萬(wàn)元增值稅額為9600元,大華公司代墊運(yùn)雜費(fèi)1200元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付材料尚未收到。
銷售給乙企業(yè)甲產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,稅款1300元,另以銀行存款支付代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到
12月8日銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款300000元,增值稅稅額39000元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)2500元,全部款項(xiàng)暫未收到。
11月1日向A公司銷售商品一批貸款500萬(wàn)元增值稅65萬(wàn)元以銀行存款墊付1萬(wàn)元運(yùn)雜費(fèi)款項(xiàng)尚未收到
銷售商品一批價(jià)款甲商品300000元。增值稅39000元,款項(xiàng)尚未收到。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本200000元。以銀行存款支付商品展銷攤位租賃費(fèi)5000元。銷售甲產(chǎn)品一批價(jià)款200000元,乙產(chǎn)品一批價(jià)款300000元,企業(yè)開出的增值稅用發(fā)票上注明銷項(xiàng)稅額65000元,款項(xiàng)已收回存入銀行。上述甲商品的貨款已收到,存入銀行。宜軒公司來(lái)購(gòu)買乙商品,售價(jià)為20000元,增值稅為2600元,其中已預(yù)收全部款(包括增值稅)的40%,款項(xiàng)存入銀行。深上述乙商品的余款已收到,存入銀行。銷售不需要用的原材料一批,售價(jià)15000元,增值稅為1950元,全部款項(xiàng)收到存銀行,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本10000元。出租一固定資產(chǎn)取得租金收入5000元,其中該固定資產(chǎn)的月折舊額為3000元。
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62