你好,跨月了,不可以作廢,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票給別人,用了也沒關(guān)系
老師,我是小規(guī)模,實(shí)行季報(bào),我1月份收入320000,當(dāng)時(shí)沒開票,3月份補(bǔ)開的按百分之三,稅務(wù)局要求作廢重開,請(qǐng)問有沒有不作廢的好辦法
您好老師,我小規(guī)模自開專用發(fā)票,之前季度開的專票已經(jīng)超過30萬(wàn),附加稅默認(rèn)減半征收了,這個(gè)季度默認(rèn)的是正常征收,是我哪操作的出問題了嗎
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬(wàn)元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),于6月份開出了專票票。請(qǐng)問老師,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營(yíng)業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請(qǐng)問怎么操作才是合規(guī)的?
老師請(qǐng)問小規(guī)模報(bào)增值稅,紅沖部分沒從開票金額里面減去,紅沖4月份報(bào)稅已經(jīng)交了第一季度增值稅的,我該怎么操作???沒看到填紅沖部分已交增值稅的地方
個(gè)體工商戶,小規(guī)模三個(gè)點(diǎn)現(xiàn)在是按一個(gè)點(diǎn)減稅征收的那個(gè)增值稅普通發(fā)票,10月份開出的,已經(jīng)過了月也過了季度報(bào)過稅了,現(xiàn)在顧客說開錯(cuò)了怎么辦?
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費(fèi),勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金、工傷傷殘補(bǔ)助金等。多余部分全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項(xiàng)C怎么理解
息稅前利潤(rùn)怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號(hào)填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對(duì)方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),也可以13個(gè)點(diǎn),9個(gè)點(diǎn),那開機(jī)械臺(tái)班租賃費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)?
老師現(xiàn)在有這么一個(gè)問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號(hào)填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對(duì)方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師
老師,請(qǐng)問下,選項(xiàng)A怎么理解,我認(rèn)為它應(yīng)該是屬于以資產(chǎn)清償債務(wù)
老師好,請(qǐng)問一下,甲方把運(yùn)輸單據(jù)弄掉了。讓我們運(yùn)輸公司拿自己的銷售聯(lián)給他們,我們可以憑復(fù)印件和對(duì)賬單入賬嗎?我們是銷售方。不給原件別人不付款,這怎么辦?對(duì)方國(guó)企
老師若沒用可以紅沖嗎?
你好,只要跨月了,用了沒用都是用紅沖的
老師紅沖過后,還需要開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
紅沖就是開負(fù)數(shù)發(fā)票呀!以前是個(gè)正數(shù)發(fā)票也就是藍(lán)字發(fā)票,你要紅沖,這個(gè)紅沖的過程就是開負(fù)數(shù)發(fā)票也叫工字發(fā)票的過程