你申報(bào)表截圖看看,你附加稅申報(bào)表
您好老師,我小規(guī)模自開(kāi)專用發(fā)票,之前季度開(kāi)的專票已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn),附加稅默認(rèn)減半征收了,這個(gè)季度默認(rèn)的是正常征收,是我哪操作的出問(wèn)題了嗎
我們小規(guī)模納稅人月不超過(guò)10萬(wàn)元,季度不超過(guò)30萬(wàn)元,開(kāi)具的都是專票: 增值稅代開(kāi)時(shí)已經(jīng)繳納? 城建減半征收? 教育費(fèi)附加全免? 地方教育費(fèi)附加全免? 老師看一下對(duì)嗎
老師 您好 我小規(guī)模納稅人,這季度超30萬(wàn)了 既有減征收入又有免征收入,我們的收入分為開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入,我開(kāi)具免稅收入的發(fā)票時(shí)選的稅率是1%,而且我還開(kāi)具了一部分疫情之前已確認(rèn)收的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我現(xiàn)在不會(huì)申報(bào)增值稅了
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入30萬(wàn)包含銷售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開(kāi)票的,季度租金收入低于30萬(wàn),平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn)(開(kāi)的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開(kāi)個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開(kāi)房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開(kāi)嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開(kāi)票,就不用交稅了)。 謝謝!
您好 老師 我是小規(guī)模納稅人 季度開(kāi)發(fā)票超過(guò)30萬(wàn)了 有26萬(wàn)的專票 還有11萬(wàn)4千的普票 是開(kāi)的林業(yè)產(chǎn)品 免稅的 這種情況和正常的小規(guī)模申報(bào)填表是一樣填嗎
員工月工資12500,應(yīng)該繳多少個(gè)稅
老師,建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 人工工資計(jì)入什么科目
老師你好,我公司現(xiàn)在銷售一件產(chǎn)品,它是搭配電子軟件使用的,主機(jī)是我公司自己組裝生產(chǎn)的,配套的軟件是外部公司的軟件,現(xiàn)在我要銷售這個(gè)產(chǎn)品,并且是軟件和主機(jī)一起銷售,我開(kāi)具發(fā)票時(shí)直接開(kāi)這個(gè)主機(jī)的明稱銷售,還是在開(kāi)票時(shí)要體現(xiàn)出軟件部分,如果這個(gè)軟件是我們公司自己研發(fā)出來(lái)的,對(duì)外銷售開(kāi)具發(fā)票需要體現(xiàn)軟件部分的價(jià)格嗎?
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預(yù)付賬款的賬齡是去備注它的借方還是貸方?
請(qǐng)問(wèn)老師,我想問(wèn)一下建筑服務(wù)*勞務(wù)和勞務(wù)服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)的區(qū)別
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老師我在登錄電子稅務(wù)局時(shí)這個(gè)稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單顯示在我的待辦里,顯示未辦理讓辦理,這是什么意思
工程項(xiàng)目發(fā)票,建筑服務(wù)*建筑服務(wù),這樣可以嗎,一般都是工程服務(wù),需要換票嗎