你好,假設(shè)可以開具的銷售發(fā)票(價(jià)稅合計(jì)數(shù))為X 那么? 增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅收入*增值稅稅負(fù)率 X/1.13*13%—7.8萬=X/1.13*1% 只有一個(gè)未知數(shù),解方程就是了
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng),本題收入需要調(diào)增多少
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬,期中進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)票?
2022年5月紅光公司是一般納稅人,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票67.8萬,期中進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬,如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月紅光公司最多開具多少面額的銷售發(fā)票(價(jià)稅合計(jì)數(shù))?
紅星公司是增值稅一般納稅人,2019年8月銷售化工產(chǎn)品取得含稅銷售額96.05萬元,當(dāng)月沒收逾期未退還包裝物的押金5.65萬元,當(dāng)月認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是5.7萬元,該企業(yè)2019年8月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳年增值稅額為多少萬元。(增值稅稅率適用13% )
江蘇紅光食品廠是增值稅一般納稅人,其出口貨物的征稅率為13%,退稅率為10%。2020年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為600萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款78萬元,貨已入庫。上期期末留抵稅額15萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額為400萬元,銷項(xiàng)稅額為52萬元。本月出口貨物銷售折合人民幣500萬元。試計(jì)算該企業(yè)本期免抵退稅額、應(yīng)退稅額、免抵稅額,并做出賬務(wù)處理。
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師