您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)企業(yè)有什么影響
老師,購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品收專(zhuān)票開(kāi)普票出去,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?對(duì)于我們有什么影響,對(duì)于下游有什么影響?
老師請(qǐng)問(wèn):上個(gè)月有已抵扣發(fā)票開(kāi)票有誤進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方已重開(kāi),但開(kāi)具的金額跟之前沖紅的有小小的差額,這個(gè)有影響嗎。
出口稅率是0,或者免稅,對(duì)國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅有什么影響嗎,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
一般納稅人股權(quán)變更交稅嗎?什么情況可以不用交稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下,油卡充值開(kāi)了2000發(fā)票,每次加油的時(shí)候加多少一般是從油卡里面扣錢(qián)對(duì)吧,這個(gè)扣的錢(qián)也是需要開(kāi)發(fā)票的吧?
老師,我用總公司中標(biāo)簽的合同,但是項(xiàng)目的執(zhí)行全部由下面分公司做的,發(fā)票用分公司開(kāi)這樣可以嗎
老師,一個(gè)商品成本價(jià)30元,賣(mài)客戶(hù)50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,該賣(mài)多少錢(qián)
同一集團(tuán)下的兩個(gè)子公司合并,如果合并時(shí)被合并的公司還有沒(méi)抵扣的專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)到合并方怎么處理
老師您好!在這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開(kāi)運(yùn)輸服務(wù)類(lèi)發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開(kāi)票13個(gè)稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對(duì)方是電子版形式 打印出來(lái) 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說(shuō)不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽(tīng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本涉稅信息報(bào)送的培訓(xùn),說(shuō)有不知道怎么填的問(wèn)問(wèn),填表說(shuō)明我看了沒(méi)什么不會(huì)填的,但是我也不知道填的對(duì)不對(duì),可以問(wèn)問(wèn)老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個(gè)廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計(jì)提折舊時(shí)這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實(shí)際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票異常
那單位進(jìn)項(xiàng)少抵扣了 要多交稅
這要咋算呢
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅額啊 不需要您算啊
少抵扣了200多萬(wàn)
進(jìn)項(xiàng)稅額200多萬(wàn) 這么多?
是的這些異常發(fā)票總共是200多萬(wàn)的稅額
那稅務(wù)通知了 就只能轉(zhuǎn)出 然后自己?jiǎn)挝挥闷渌M(jìn)項(xiàng)稅額抵扣或者補(bǔ)稅
他說(shuō)要我先和上游溝通實(shí)在不行就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票異常 是對(duì)方走逃還是什么?
這個(gè)現(xiàn)在還不清楚,遇到這個(gè)事情我只能去和上游聯(lián)系咯
對(duì)的 先跟供應(yīng)商聯(lián)系 了解情況
假如說(shuō)實(shí)在遇到了要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的話(huà)那我在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)然后賬怎么做,稅要怎么算
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄次 ?根據(jù)發(fā)票上的稅額啊
那我填的話(huà)是不是就是填在今年5月份報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表上
應(yīng)該去填前面對(duì)應(yīng)月份的增值稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
之前填的已經(jīng)申報(bào)了網(wǎng)上還可以改是嗎
之前填的有的地區(qū)要去稅務(wù)大廳 有的地區(qū)可以自己網(wǎng)上可以更正 看各地的申報(bào)系統(tǒng)的