同學您好,沒什么影響哈,如實開具即可。
老師,請教下上月開票的貨物,這個月客戶說退貨,已開發(fā)票紅沖,但是這月開票的金額不夠沖抵退貨紅沖發(fā)票的金額,這個對申報有影響嗎?
老師好,上月開的一張銷售鋼材的專票,對方發(fā)現(xiàn)有一個型號錯誤,要求我們紅沖重開。重開的金額和紅沖金額相比少2000元。因為上個月開的專票我已經(jīng)申報過增值稅了,這個月紅沖再重開對我申報有影響嗎?
老師,請問,我公司是賣空調(diào)的一般納稅人企業(yè)1月份有張發(fā)票紅沖,5月份重新開了一張跟紅沖一樣的金額;但是進項發(fā)票跟之前已抵扣的是不一樣的金額,想問下,已抵扣的那個進項還能開出去嗎?還能抵扣嗎?
老師,去年開的發(fā)票,對方發(fā)票開票有誤,現(xiàn)在紅沖了,開了藍色發(fā)票給我們,但是之前的進項已經(jīng)抵扣了,請問應該怎么寫具體的分錄
老師請問:上個月有已抵扣發(fā)票開票有誤進項轉(zhuǎn)出,對方已重開,但開具的金額跟之前沖紅的有小小的差額,這個有影響嗎。
補繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤嗎
老師,往來款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊資本認繳期限?
按新租賃準則計入的未確認融資費用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財務費用
老師您好,寺廟建賬會計準則是選小企業(yè)會計準則?
老師好!想問下一般納稅人,上個月對方開的專票,這個月已抵扣并且申報完,剛剛銷售方說已經(jīng)紅沖了,請問稅務怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進項發(fā)票,其中有一筆是機動車銷售發(fā)票,這個要先入賬嗎?請問怎么做會計分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做賬
有返利的業(yè)務,之前給開票了,后期又給了返利,是把原來開的票全部紅沖從新開還是把原來的票紅沖一部分啊?
老師,請問公司給實物就當記福利費是嗎
之前有留底的話重新開具的發(fā)票本月需要全部進行認證嗎,還是可以用留抵稅額。(上月進項轉(zhuǎn)出是因為之前發(fā)票開的餐費,品名開錯已全部沖紅重開)
是說你目前留抵的稅額很大一部分是上期認證后留下的,但是現(xiàn)在這部分發(fā)票沖紅了,重新開具了的意思?