你好同學(xué),一般納稅人的話,你要記提你的稅款的話,增值稅咱是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
公司轉(zhuǎn)售出名下使用過的一輛寶馬,買入時(shí)382500元,已折舊158977元,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票1張,發(fā)票金額1000元,請問要怎么做賬務(wù)處理? 取得收入1000元,需不需申報(bào)增值稅?
老師,我們這個(gè)余額的銷項(xiàng)票有13%和9%的,都是一般計(jì)稅方法計(jì)稅。按照開出的25張發(fā)票加總合計(jì)13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元,但是報(bào)稅的時(shí)候?qū)?3%的不含稅金額填好后,自動(dòng)出來的稅額是21306.39元,與實(shí)際票面稅額差0.02分,請問報(bào)稅時(shí)還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
公司出售一輛小轎車個(gè)人未開票,金額25000元,已按13%不含稅金額:22123.89元申報(bào)無票收入,,銷項(xiàng)稅額:2876.10元,附加稅:345.13元,請教老師賬務(wù)處理分錄怎么做,感謝
麗云汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬元,該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷售給某汽車銷售公司A型小汽車10輛,每輛不含稅銷售價(jià)15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額150萬元,注明稅額19.5萬元。價(jià)稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷方式銷售S輛小汽車給某汽車4S店,每輛汽車不含稅售價(jià)18萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額90萬元,稅額11.7萬元(3)當(dāng)月以轉(zhuǎn)賬支票方式購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額60萬元,稅額9.6萬元;并以銀行存款支付購進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.2萬元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.96萬元。(5)企業(yè)將倉庫中原生產(chǎn)用鋼材改用于企業(yè)車間的職工集體福利。該批材料原購入成本為52萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額8.32萬元?,F(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。要要求:計(jì)算該企業(yè)2022年6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
麗云汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬元,該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷售給某汽車銷售公司A型小汽車10輛,每輛不含稅銷售價(jià)15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額150萬元,注明稅額19.5萬元。價(jià)稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷方式銷售5輛小汽車給某汽車4S店,每輛汽車不含稅售價(jià)18萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額90萬元,稅額11.7萬元(3)當(dāng)月以轉(zhuǎn)賬支票方式購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額60萬元,稅額9.6萬元;并以銀行存款支付購進(jìn)原材料運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.2萬元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.96萬元。(5)企業(yè)將倉庫中原生產(chǎn)用鋼材改用于企業(yè)車間的職工集體福利。該批材料原購入成本為52萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額8.32萬元。現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。要求:計(jì)算該企業(yè)2022年6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并編制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
B公司租用A公司固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營,開車出去開的B公司通行費(fèi)可以入B公司費(fèi)用嗎?可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?租的A公司的所有動(dòng)產(chǎn)固定資產(chǎn)里包含有這輛車
老師,我司是裝修公司,對方公司提供水電,我司其他包工包料,可以開發(fā)票按簡易征收,開建筑服務(wù)-裝修費(fèi),稅率按3%的計(jì)稅發(fā)票嗎
老師,其他權(quán)益工具投資,遞延負(fù)債對應(yīng)的借方 其他綜合收益,在其他權(quán)益工具投資處置的時(shí)候,不需要把這個(gè)其他綜合收益轉(zhuǎn)存到留存收益嗎?
投資了一家公司 做的長股投6萬 貸方銀行存款6萬 ,現(xiàn)在不干了 被投資方退回給我們39000元 這個(gè)怎么做賬
老師,請教一下,個(gè)稅未按時(shí)繳納,要罰款R50,(晚了3天,這種有什么辦法可以駁回嗎?謝謝
開發(fā)票稅務(wù)編碼去哪里查
我們木業(yè)公司,開的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后之前開錯(cuò)發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報(bào)的時(shí)候要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
公司去年涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資金600萬,凈資產(chǎn)有400萬,轉(zhuǎn)讓時(shí)按1萬作價(jià)轉(zhuǎn)讓的,專管員說要補(bǔ)交稅,這個(gè)是要補(bǔ)交什么稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
附加稅的話,咱就借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),然后借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行。
老師,清理固定資產(chǎn)這筆業(yè)務(wù)完整的分錄,謝謝
借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、固定資產(chǎn)清理的差額,最后你可以轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益或者是營業(yè)外收入、營業(yè)外支出。