你好同學(xué),一般納稅人的話,你要記提你的稅款的話,增值稅咱是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,繳納的時候借應(yīng)交稅費貸銀行存款。

公司轉(zhuǎn)售出名下使用過的一輛寶馬,買入時382500元,已折舊158977元,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票1張,發(fā)票金額1000元,請問要怎么做賬務(wù)處理? 取得收入1000元,需不需申報增值稅?
老師,我們這個余額的銷項票有13%和9%的,都是一般計稅方法計稅。按照開出的25張發(fā)票加總合計13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元,但是報稅的時候?qū)?3%的不含稅金額填好后,自動出來的稅額是21306.39元,與實際票面稅額差0.02分,請問報稅時還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
公司出售一輛小轎車個人未開票,金額25000元,已按13%不含稅金額:22123.89元申報無票收入,,銷項稅額:2876.10元,附加稅:345.13元,請教老師賬務(wù)處理分錄怎么做,感謝
麗云汽車集團為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬元,該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷售給某汽車銷售公司A型小汽車10輛,每輛不含稅銷售價15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額150萬元,注明稅額19.5萬元。價稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷方式銷售S輛小汽車給某汽車4S店,每輛汽車不含稅售價18萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額90萬元,稅額11.7萬元(3)當月以轉(zhuǎn)賬支票方式購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額60萬元,稅額9.6萬元;并以銀行存款支付購進原材料運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.2萬元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.96萬元。(5)企業(yè)將倉庫中原生產(chǎn)用鋼材改用于企業(yè)車間的職工集體福利。該批材料原購入成本為52萬元,進項稅額8.32萬元?,F(xiàn)做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。要要求:計算該企業(yè)2022年6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并編制經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄。
麗云汽車集團為增值稅一般納稅人,2022年5月尚未抵扣完的留抵稅額為0.51萬元,該企業(yè)2022年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)以直接收款方式銷售給某汽車銷售公司A型小汽車10輛,每輛不含稅銷售價15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額150萬元,注明稅額19.5萬元。價稅款已全部存入銀行。(2)以賒銷方式銷售5輛小汽車給某汽車4S店,每輛汽車不含稅售價18萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明金額90萬元,稅額11.7萬元(3)當月以轉(zhuǎn)賬支票方式購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額60萬元,稅額9.6萬元;并以銀行存款支付購進原材料運費取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.2萬元。(4)企業(yè)以商業(yè)匯票結(jié)算方式購入包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.96萬元。(5)企業(yè)將倉庫中原生產(chǎn)用鋼材改用于企業(yè)車間的職工集體福利。該批材料原購入成本為52萬元,進項稅額8.32萬元?,F(xiàn)做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。要求:計算該企業(yè)2022年6月應(yīng)繳納的增值稅稅額,并編制經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄。
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
附加稅的話,咱就借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,然后借應(yīng)交稅費貸銀行。
老師,清理固定資產(chǎn)這筆業(yè)務(wù)完整的分錄,謝謝
借固定資產(chǎn)清理,借累計折舊貸固定資產(chǎn)。借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額、固定資產(chǎn)清理的差額,最后你可以轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益或者是營業(yè)外收入、營業(yè)外支出。