?你好; 應交稅費 先把欠繳稅費 繳納了。 利潤? 盈利了還是虧損了? ?
老師,企業(yè)預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅,那這個未交增值稅科目一直有余額,實際已經(jīng)不欠稅務局稅款了,這個怎么處理呢
收到21年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤,這個未分配利潤科目要調(diào)整上年12月底報表期末數(shù)嗎?
企業(yè)清算,銀行存款科目,應交稅費科目,未分配利潤科目怎么處理
21.9至22.12交電費223347.89科目預付賬款223347.89貸銀行存款223347.89,發(fā)現(xiàn)給不了票,23年做22年匯算時調(diào)223347.89交稅費55836.97科目利潤分配以前年度損益調(diào)整55836.97貸應交稅費應交所得稅55836.97交稅費時科目應交稅費,應交所得稅,貸銀行存款,別的工程施工怎么做科目啊
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,分錄是借銀行存款 貸利潤分配-未分配利潤 為什么不用以前年度損益調(diào)整這個科目?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務公司提供的付款申請,付款申請服務費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應商備案單證應該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權權利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應的標準產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應的標準品,是沒法采用點價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄