借在建工程。貸銀行存款。
老師好,我公司是做定制設(shè)備生產(chǎn)的科技公司,按照客戶要求設(shè)計,然后組裝加工設(shè)備,這種一般用什么成本核算合理呢?目前只賣一套幾百萬大型設(shè)備,這個設(shè)備從別處采購二手組件,自己加工賣出,這個設(shè)備在裝在室外,采購之后就往客戶場地進(jìn)行組裝,這種應(yīng)該用什么成本核算好呢?
如果我委托其他單位加工一個設(shè)備,這個設(shè)備要自己用的。加工基本完成,就差幾個小零件。是我拿回來自己安裝的,這個從委托單位拿回來的,我要計入什么科目
我們門窗是委托別的單位加工的,自己不生產(chǎn)。加工收回的是固定窗和百葉,加上我們自己倉庫里的原材料(玻璃,螺絲等輔料),一起發(fā)貨給客戶,客戶自己安裝的。比如這個月發(fā)給加工單位材料1萬,加工完成之后我們?nèi)霂?,要怎么做分錄?/p>
設(shè)置了一個新科目,研發(fā)費(fèi)用-試制品費(fèi)用,用于歸集試生產(chǎn)產(chǎn)品的成本,現(xiàn)在想把這個科目再細(xì)分一下明細(xì),我們試制品是委托第三方幫我們生產(chǎn)的,生產(chǎn)回來就是一個半成品的狀態(tài),然后再發(fā)出去給其他的加工廠塑封變成一個成品的狀態(tài),主要的成本就是半成品的費(fèi)用和塑封的加工費(fèi),半成品是由生產(chǎn)廠包工包料生產(chǎn)的,完了直接開票賣給我們的形式,加工費(fèi)一般開的是加工費(fèi)發(fā)票,明細(xì)科目怎么設(shè)置呢
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當(dāng)時材料計入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額34.51萬,貸其他應(yīng)付款200萬,貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬,老師把進(jìn)項稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
老師,請問一下:如果電子稅務(wù)局銀行存款帳戶備案沒有完成,會不會影響開增值稅專用發(fā)票?
公司開出一份發(fā)票,客戶沒用公對公打進(jìn)來,用了兩個對私的打到我們對公的賬號進(jìn)來,這個要怎么處理?對公司有影響嗎
準(zhǔn)備用于招標(biāo)的機(jī)動車后期沒有使用屬于可抵扣進(jìn)項稅的固定資產(chǎn)范疇嗎
老師我們換電腦了,報個稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
后面自己安裝完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
這個后面也不是作為固定資產(chǎn)的。就是想一次性做抵扣,領(lǐng)用了直接做費(fèi)用
收到專用發(fā)票。進(jìn)項可以一次抵扣。如果是設(shè)備,建議您先寄固定資產(chǎn)。
不是專票
普通發(fā)票進(jìn)項不能抵扣。
不是這個意思。我們小規(guī)模,我是想說我這個委托加工回來的半成品給他計入在建工程,然后自己零件填上去后,就形成庫存商品,領(lǐng)用庫存商品去做研發(fā),就不計入固定資產(chǎn)
因?yàn)槲铱茨闱懊嬲f的是設(shè)備,所以我才說記固定資產(chǎn)。如果是一般的商品記庫存商品可以。
上面不是說小規(guī)模嗎?如果計入庫存商品,那我自己加完零件,生成產(chǎn)成品,計入什么?
收回來還要加工的計入原材料,加工完成后計入庫存商品。
如果領(lǐng)用原材料做研發(fā),算是視同銷售的嗎?
不視同銷售按成本價。