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老師,公司買一輛馬二手車,開的普票,我做帳,借:固定資產(chǎn)10000,貸:銀行存款,100000,對(duì)嗎?

2022-05-23 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-23 14:06

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶2838 追問 2022-05-23 14:07

老師,那第二個(gè)月折舊,是不是應(yīng)該這樣做呢?借:管理費(fèi)用—折舊費(fèi)2100,貸:累計(jì)折舊2100嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:10

你好,按剩余使用年限折舊分錄可以的。

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快賬用戶2838 追問 2022-05-23 14:13

老師,這個(gè)折舊了兩個(gè)月,賣出去了,怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 14:17

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

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對(duì)的是的,是這么做的。
2022-05-23
您好,您這個(gè)借方?jīng)]有稅可以抵扣嗎?是普票還是專票
2022-05-23
你好,這個(gè)分錄是。您好,這個(gè)分錄是正確的。
2022-07-13
你好,不涉及增值稅,是這樣做分錄的?
2022-12-07
你好,你這個(gè)沒有交增值稅,最后一個(gè)沒有考慮增值稅的。
2023-08-31
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