你好 借 單位管理費(fèi)用 貸 零余額賬戶
下面兩題的政府單位會(huì)計(jì)的分錄怎么寫1.某事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書”,本月單位財(cái)政授權(quán)支付額度600000元已經(jīng)下達(dá)到代理銀行。2.某行政單位收到國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行委托代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及原始憑證,單位的一筆業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用500000元已完成支付。
6.情做會(huì)計(jì)分錄。某事業(yè)單位接受其他部門無償調(diào)入專用設(shè)備一臺(tái),該專用設(shè)備在調(diào)出方的賬面價(jià)值為40000元,經(jīng)驗(yàn)收合格后入庫(kù)。調(diào)入過程中該單位以財(cái)政授權(quán)支付方式支付了運(yùn)輸費(fèi)2000元。財(cái)會(huì)部門根據(jù)有關(guān)憑證,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。
某事業(yè)單位收到國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)委托代理銀行轉(zhuǎn)來的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及原始憑證,事業(yè)單位的印刷費(fèi)32000元已經(jīng)由財(cái)政直接支付。同日,開出“財(cái)政授權(quán)支付憑證”,通過單位的零余額賬戶購(gòu)買辦公用品一批,支付價(jià)款2800元,辦公用品已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。
2022年3月1日,某行政單位通過財(cái)政授權(quán)支付方式購(gòu)買咨詢服務(wù)價(jià)值6000元,根據(jù)財(cái)政授權(quán)支付憑證、購(gòu)貨發(fā)票等,編制會(huì)計(jì)分錄如下:
某行政單位開出授權(quán)支付憑證,支付專業(yè)設(shè)備維修費(fèi)7500元。分錄題
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
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