您好同學(xué),截圖發(fā)我看看
老師,就是為什么財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)總收入減去營(yíng)業(yè)總成本不等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
損益類(lèi)賬戶里 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 大于 財(cái)務(wù)費(fèi)用里支出的項(xiàng)目,在填制利潤(rùn)表時(shí)為什么要用負(fù)表示?為什么要在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí)把它減去?收入不是要加上去嗎?
網(wǎng)易財(cái)經(jīng)官網(wǎng)財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不等于營(yíng)業(yè)總收入減去營(yíng)業(yè)總成本加上投資收益啊(報(bào)表里公允變動(dòng)損益等項(xiàng)目為0),為什么啊
20×0年3月,A公司結(jié)賬前各科目余額如下:科目貸方科目借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600000其他業(yè)務(wù)收入500000其他業(yè)務(wù)成本300000投資收益300000稅金及附加16000公允價(jià)值變動(dòng)損益200000銷(xiāo)售費(fèi)用100000資產(chǎn)處置損益250000管理費(fèi)用84000(無(wú)研發(fā)費(fèi)用)其他收益150000財(cái)務(wù)費(fèi)用20000營(yíng)業(yè)外收入100000資產(chǎn)減值損失10000其他綜合收益—營(yíng)業(yè)外支出70000所得稅費(fèi)用300000該公司企業(yè)所得稅率為25%,請(qǐng)編制以下利潤(rùn)表(簡(jiǎn)表)。20×0年3月單位:元項(xiàng)目本期金額一、營(yíng)業(yè)收入減:營(yíng)業(yè)成本稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失信用減值損失加:其他收益投資收益公允價(jià)值變動(dòng)收益資產(chǎn)處置收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加:營(yíng)業(yè)外收入減:營(yíng)業(yè)外支出三、利潤(rùn)總額減:所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)五、
20×0年3月,A公司結(jié)賬前各科目余額如下:科目貸方科目借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600000其他業(yè)務(wù)收入500000其他業(yè)務(wù)成本300000投資收益300000稅金及附加16000公允價(jià)值變動(dòng)損益200000銷(xiāo)售費(fèi)用100000資產(chǎn)處置損益250000管理費(fèi)用84000(無(wú)研發(fā)費(fèi)用)其他收益150000財(cái)務(wù)費(fèi)用20000營(yíng)業(yè)外收入100000資產(chǎn)減值損失10000其他綜合收益—營(yíng)業(yè)外支出70000所得稅費(fèi)用300000該公司企業(yè)所得稅率為25%,請(qǐng)編制以下利潤(rùn)表(簡(jiǎn)表)。20×0年3月單位:元項(xiàng)目本期金額一、營(yíng)業(yè)收入減:營(yíng)業(yè)成本稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失信用減值損失加:其他收益投資收益公允價(jià)值變動(dòng)收益資產(chǎn)處置收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加:營(yíng)業(yè)外收入減:營(yíng)業(yè)外支出三、利潤(rùn)總額減:所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)表
老師,3月報(bào)稅時(shí)有上期留抵稅額13000,這個(gè)在明細(xì)賬查不到,應(yīng)該哪里查?
老師你好,新能源車(chē)輛購(gòu)置稅已申報(bào)是免稅,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了沖紅了,我這邊需要作廢申報(bào),作廢申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)顯示完稅憑證已出,不能作廢申報(bào),怎么辦?車(chē)輛購(gòu)置稅申報(bào)繳納后完稅憑證已出還能作廢申報(bào)嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)下,供應(yīng)商提供請(qǐng)款資料的送貨單是供應(yīng)商自已貼好給過(guò)來(lái)的嗎?現(xiàn)在都是我客戶身份貼送貨單
有一筆收入客戶直接掃廠家的碼打錢(qián)給廠家了1400元,我們做收入分錄的時(shí)候要怎么做呢?
老師,有一筆服務(wù)費(fèi)對(duì)方先打進(jìn)款,然后對(duì)方現(xiàn)在不打了要求退回去這筆款,沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票。原路返回這筆款。老師這筆一進(jìn)一出怎么做分錄呀。
老師,想問(wèn)下,我現(xiàn)在的公司有個(gè)人獨(dú)的店,有個(gè)小規(guī)模的店,一直有外賬公司代賬,店從23年才開(kāi)始建立賬,前不久被大數(shù)據(jù)查出來(lái)個(gè)稅有點(diǎn)問(wèn)題,外賬公司補(bǔ)稅處理好了,上周稅局又說(shuō)22年沒(méi)建賬有問(wèn)題,經(jīng)外賬處理又補(bǔ)了一部分稅款,老板現(xiàn)在對(duì)外賬有意見(jiàn)想把外賬換了,讓我接手,我學(xué)了咱們實(shí)操,但是心里還是沒(méi)底氣,我怕我處理不好,又怕我接受后稅務(wù)上面又又問(wèn)題了,我一個(gè)人又不是背后有個(gè)稅務(wù)公司,我怕我處理不好,但是不接手,我想著是不是浪費(fèi)了這次機(jī)會(huì),又想即怕,你說(shuō)我應(yīng)該怎么辦,主要擔(dān)心還是后期稅務(wù)在出問(wèn)題,我怎么處理!
建筑在本省但是不同區(qū)施工,勞務(wù)的個(gè)稅在哪里申報(bào)?直接在外地施工的個(gè)稅在哪里申報(bào)呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人申請(qǐng)代開(kāi)的發(fā)票,在電子稅務(wù)局怎樣查詢是否有審核通過(guò)
老師,公司成立時(shí)沒(méi)有設(shè)置社保繳費(fèi)基數(shù),現(xiàn)在設(shè)置了,員工離職時(shí)補(bǔ)繳了24年的社保費(fèi)用,款全是員工個(gè)人轉(zhuǎn)到公司對(duì)公戶然后繳的社保,這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)科目呢?
施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)計(jì)在建工程要交印花稅嗎?