你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為280000元,增值稅額為36400元,企業(yè)因資金不足,上述各款項(xiàng)全部尚未支付,材料驗(yàn)收入庫。
企業(yè)外購原材料一批、取得的增值稅普通發(fā)票列示價(jià)款為100000元,增值稅額17000元,所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,所購原材料尚未驗(yàn)收入庫。
從D企業(yè)購買原材料120000元, 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為19 200元,通過預(yù)付賬款抵付(該企業(yè)的預(yù)付賬款均為與D企業(yè)購貨而發(fā)生),不足部分尚未支付。
某工廠為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí)際成本核算。該企業(yè)2020年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)1日,從丙企業(yè)采購B材料,材料買價(jià)共計(jì)30o00元,增值稅稅額為3900元,款項(xiàng)其計(jì)33900元,用銀行本票支付,材料已驗(yàn)收入庫。(2)1日,將上月末已收料但尚來付款的暫估入賬的材料作相反會(huì)計(jì)分錄沖回,金額為70000元。3)5日,從甲企業(yè)則入人材料,買價(jià)共計(jì)100000元,增值稅稅額為13000元,甲企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)500元(準(zhǔn)予扣進(jìn)項(xiàng)稅105元)企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額118500元、兩個(gè)月期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。材料已驗(yàn)收入庫。4)8日,按照合同規(guī)定,向乙企業(yè)預(yù)付購料款80000元,已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。5)9日,上月已付款的在途A材料已驗(yàn)收入庫,實(shí)際成本50000元。6)12日,從丁企業(yè)采購A材料1000千克,買價(jià)為120000元,增值稅稅額為15600元,貨款共135600元,已用托收承付結(jié)算方式支付,材料尚未收到。7)20日,從丁企業(yè)購買的A材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫950千克,短缺50千克,原因待查。8)25日,用預(yù)付貨款方式從乙企業(yè)采購的B材料已驗(yàn)收入庫,增值稅專
某工廠為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí)際成本核算。該企業(yè)2020年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1從丙企業(yè)采購B材料,材料買價(jià)共計(jì)30000元,增值稅稅額為3900元,款項(xiàng)其計(jì)33900元,用銀行本票支付,材料已驗(yàn)收入庫。2將上月末已收料但尚來付款的暫估入賬的材料作相反會(huì)計(jì)分錄沖回,金額為70000元。3從甲企業(yè)則入人材料,買價(jià)共計(jì)100000元,增值稅稅額為13000元,甲企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)500元(準(zhǔn)予扣進(jìn)項(xiàng)稅105元)企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額118500元、兩個(gè)月期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。材料已驗(yàn)收入庫。4按照合同規(guī)定,向乙企業(yè)預(yù)付購料款80000元,已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。5上月已付款的在途A材料已驗(yàn)收入庫,實(shí)際成本50000元。6從丁企業(yè)采購A材料1000千克,買價(jià)為120000元,增值稅稅額為15600元,貨款共135600元,已用托收承付結(jié)算方式支付,材料尚未收到。7從丁企業(yè)購買的A材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫950千克,短缺50千克,原因待查。8用預(yù)付貨款方式從乙企業(yè)采購的B材料已驗(yàn)收入庫,增值稅專用發(fā)票上列明:材料價(jià)款為80000元,增值稅稅額為10400
老師,我們是貨物代理公司。開運(yùn)輸費(fèi)是6%還是9%吖
老師,當(dāng)月要是沒發(fā)工資,是不是不應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅
上班沒有事做,我要干啥,領(lǐng)導(dǎo)還在旁邊,我不知道做什么
郭老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
請問電話費(fèi)發(fā)票抬頭是個(gè)人能報(bào)銷嗎?
您好老師,對(duì)方開錯(cuò)發(fā)票了,我們已經(jīng)認(rèn)證了,她家自己紅沖了,也沒讓我們開紅字發(fā)票確認(rèn)單,他們又開藍(lán)字發(fā)票,這樣對(duì)嗎?
老師,2024年5月16日購買的冰柜,原值13700元,折舊按8年,截止到2025年6月,凈值是多少?
搬遷工廠,租的廠房,購買的電線電纜計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,分錄怎么寫
匯算清繳企業(yè)選不了A108010表是為什么
老師:我公司為建筑公司,2024年開具一張140萬的專票,未收到錢,對(duì)方也未抵扣,請問現(xiàn)在可以作廢這張發(fā)票嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?