你好 是的,要分別在企業(yè)所在地報(bào)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,是一個(gè)建筑企業(yè)集團(tuán),其中分公司有跨省的,也有未跨省的,那么所得稅站在集團(tuán)總部的角度,是不是所有分公司都得匯總至集團(tuán)申報(bào)?還是說(shuō)跨省的分公司匯總到集團(tuán),不跨省的分公司根據(jù)省稅務(wù)局規(guī)定辦理?
不跨省市的分分公司,所有稅種都可以歸總公司核算申報(bào)嗎?去前臺(tái)辦理需要帶什么資料?
總公司在省,分公司在市,業(yè)務(wù)在縣,沒(méi)有跨省,這樣報(bào)稅有沒(méi)有什么需要分開(kāi)報(bào)的?
老師好,請(qǐng)問(wèn)您:一、施工企業(yè)在外地施工需要開(kāi)具外經(jīng)證,外地如何認(rèn)定,跨縣、跨市、跨??;二、小規(guī)模納稅人年度不含稅營(yíng)業(yè)額不超過(guò)500萬(wàn)元,有沒(méi)有包含分公司的營(yíng)業(yè)額;三、分公司的設(shè)立有哪些規(guī)定,公司注冊(cè)地同縣區(qū)能不能設(shè)立分公司?謝謝老師!
建筑勞務(wù)公司同省在不同的城市有項(xiàng)目 需要在電子稅務(wù)局開(kāi)具跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告嘛?
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
建筑企業(yè)一般納稅人是不是要用新收入會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按完工進(jìn)度確認(rèn)收入和成本?
是的,按照完工百分比