同學(xué)你好 納稅調(diào)整明細(xì)表還要填 【需要填寫,有調(diào)整項目的就需要】
老師我聽填所得稅匯算清繳的老師說,填表要選一般企業(yè)收入明細(xì)表、一般企業(yè)成本支出明細(xì)表、期間費用明細(xì)表,為什么我這邊跳出來的沒有這些呢?
老師,匯繳時一般 企業(yè)成本支出明細(xì)表已經(jīng)填了,納稅調(diào)整明細(xì)表還要填嗎,罰沒支出沒過來
老師,你好“一般企業(yè)成本支出明細(xì)表”填了捐贈支出,還需要填寫“捐贈支出納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?
匯算清繳,稅收滯納金在填一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里,計入營業(yè)外支出里的罰沒支出還是其他?
老師有問題咨詢報企所得稅年報,稅收罰款填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里了,會計賬上忘記做這個罰款了,還用填寫在成本支出明細(xì)表罰沒支出嗎
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
這個業(yè)務(wù)招待費稅收金額我怎么改不了啊,不應(yīng)該按發(fā)生額的60%嗎
你這種情況需要在開辦費里面進(jìn)行填寫
是哪個表名
我看去年的表里有數(shù)據(jù)的
要保存一下主表數(shù)據(jù)才會過來
你有收入的情況下 稅收金額才允許你填寫的