同學,你好 不需要抵扣,要進項稅額轉(zhuǎn)出
請問老師單位注銷,安排我去注銷稅控盤,我作廢空白發(fā)票2張,請問這去稅務(wù)大廳帶著兩發(fā)票嗎??淳W(wǎng)上說要驗舊,什么意思呢?
您好老師,為什么現(xiàn)在在稅務(wù)局代理的普通發(fā)票也是三聯(lián)的呀?稅務(wù)大廳給我們兩聯(lián)一聯(lián)是發(fā)票聯(lián),一聯(lián)是此聯(lián)不作報銷,扣稅憑證使用,這個是什么意思呀?我們單位開普票都是兩聯(lián)的呀?
稅務(wù)說 我單位有2張上游企業(yè)的開來的 發(fā)票失聯(lián) ,什么意思啊
江蘇 稅務(wù)網(wǎng), 單位在2022.4月時發(fā)現(xiàn)2張異常憑證(上游企業(yè)失聯(lián)導致)稅務(wù)老師叫我5月直接進項稅額轉(zhuǎn)出,我當時操作,申報5月做了表2進項稅額,23行,異常轉(zhuǎn)出,后續(xù)憑證什么都沒變。 今年稅務(wù)老師,說上游企業(yè)失聯(lián)已解決,現(xiàn)在說可有正常認證了。我怎么操作呢。之前都認證了,現(xiàn)在又不需要認證。
老師,本月登陸電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶提示上游企業(yè)為非正?;蜃咛邮?lián)企業(yè),下面有一張2019年開的發(fā)票,是不是這張發(fā)票有異常,我該如何處理?
金蝶軟件里,累計折舊的明細賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計折舊的明細賬里就還有一個月的余額,這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會計給的那個固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因為要補去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當時就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,這個數(shù)據(jù)要更正過來嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動在小區(qū)樓頂安裝一個接收器,簽的租賃合同,開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營租賃嗎
公司籌建期的咨詢費檢測費以及堪查費做賬放在開辦費里可以嗎
收到保本理財利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請外面的老師給我們單位講課,但是要走工會經(jīng)費,需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會沒有辦理稅務(wù)登記。
老師財務(wù)負責人想要刪除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?
什么意思失聯(lián),對方企業(yè)虛開了?可是19年的發(fā)票 ,都已認證 ,那具體怎么操作呢??梢哉f全面一點嗎。
同學,你好 失去控制的發(fā)票 專管員會聯(lián)系你的,你需要進項稅額轉(zhuǎn)出
進項稅額轉(zhuǎn)出 沒操作過,老師可以說下嗎。意思這月轉(zhuǎn)出 還是納稅調(diào)增
同學,你好 借:費用、成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
我之前是采購車輛的 (收到的發(fā)票)借:預付 進項 。那我是不是 現(xiàn)在要借:主營業(yè)務(wù)成本/還是庫存商品啊。
同學,你好 你之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎
收到票,借庫存,進項,貸預付。然后借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存。進項稅額轉(zhuǎn)出呢,是只要一筆分錄嗎?
同學,你好 是的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出