您好,這個不是研發(fā)費用啊,不能加計扣除啊

各位老師 問個問題:高新技術(shù)企業(yè)收到 技術(shù)服務(wù)費 歸集為委外研發(fā) 如果沒有在科技局備案 可以加計扣除嗎
請問老師,單位為高新科技企業(yè),技術(shù)服務(wù)費可以加計扣除嗎
只有高新技術(shù)企業(yè)可以進行研發(fā)費加計扣除嗎?不是高新技術(shù)企業(yè)可以嗎?
老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除是100%比例加計扣除嗎?軟件信息技術(shù)服務(wù)類型
老師好,高新技術(shù)企業(yè) 收到的發(fā)票應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費可以加計扣除嗎? 還是開成:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)研發(fā)費可以加計100%扣除
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學金,這個助學金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學金結(jié)賬到非限定里面去,導致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
委托外部研發(fā)的,開的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)
委外研發(fā)是按照80%扣除的
請問老師委外研發(fā)的含義是什么呢?產(chǎn)品外觀設(shè)計委托其他單位設(shè)計,屬于委外研發(fā)還是設(shè)計費呢?填寫企業(yè)所得稅匯算清繳申報表的時候,歸類到哪里?
就是說,你委托外部機構(gòu)研發(fā),產(chǎn)生外協(xié)費,高新企業(yè)財務(wù)年報--【研發(fā)支出輔助帳匯總表】,7項委外研發(fā),金額是按*80%后的金額填列
委外研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費區(qū)別
財務(wù)做賬做到技術(shù)服務(wù)里了
委托研發(fā)就是全給別人了,服務(wù)費其實這倆差不多,都是80%的意思