您好!因為現(xiàn)在優(yōu)惠政策再減半了。

老師 小微企業(yè)超過100萬的部分 企業(yè)所得稅是應納稅額×50%×20% 對不
請問小微利企業(yè)的應納稅所得額不超過100萬部分并減半征收是100*25%*20%*50%=2.5萬這么算的嗎?
應納稅額200萬的小微企業(yè)的企業(yè)所得稅為什么不是100*25%*20%+100*50%*20%
應納稅額200萬的小微企業(yè)的企業(yè)所得稅為什么不是100*25%*20%+100*50%*20%
4、甲公司2023年度為符合條件的小型微利企業(yè),當年企業(yè)所得稅應納稅所得額260萬元。已知,小型微利企業(yè)減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。計算甲公司2022年度應繳納企業(yè)所得稅稅額的下列算式中,正確的是()。(1分) A 260×20% B 260×25%×20% C 260×50%×20% D 100×25%×20%+(260-100)×50%×20%
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項和進項,這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費及擔保費要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權,個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費,2000元,當時做賬的會計沒有掛應付的往來,07年年底對方就過來打領款單把錢領了,做賬的會計就做的借應付款,導致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應該怎么平賬啊