您好 請問主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了么
老師,您好,就是我現(xiàn)在接手了一家公司,然后這個公司之前有要計提折舊資產(chǎn),做成了一張表給我,我算了半天,沒看出他用的是什么折舊方法。我發(fā)給您,麻煩您幫我看下,謝謝老師。
您好老師,請問做完這張憑證后,報表就不平是什么原因,是我哪里做錯了,麻煩老師們幫忙看下,謝謝
老師8月份的資產(chǎn)負責表平衡的,9月份做完就不平衡了,找了好幾遍都沒有找到原因,科目也沒有用錯,用空幫忙看看嗎?這是8月份的資產(chǎn)負責表這是9月份的憑證憑證不多
老師您好,我這個月申報個稅,這個人是1月沒有收入的,工資是零,我申報的時候失敗了,不知道是什么原因。我截圖麻煩您幫我看下,謝謝啦
老師,幫我看看,這個申報提示這個是什么意思呀,我找不到原因,我上傳了一張主表和全申報的提示還有我們開票的明細,幫我看看問題在哪里,謝謝了
您好老師,利潤表中如:6月份的利潤填寫的是5月份的工資,需要更改到6月工資提現(xiàn)6月利潤,在記錄負債表中應(yīng)該怎么提現(xiàn)呀
老師,成本票是不是都要經(jīng)過待認證轉(zhuǎn)到進項稅
老師,預(yù)收賬款需要當月繳納稅款嗎
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點是多少,超過了35萬 是不是只能是三個點的稅了老師
老師,我想請教下。就是我來記賬公司上班一天開40多張票,報20家稅,這個速度不慢了吧,@董孝彬老師
2025年做2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,有退稅,退稅分錄怎么做?
老師以前年度的應(yīng)付賬款,這個月轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,企稅不用單獨計提吧,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入一塊到了季度計提,繳納就行
老師,我們是建筑公司,給老板女兒買的手機能入賬么?是入賬福利費嗎?
郭老師,現(xiàn)在個體戶開票稅率比小規(guī)模稅率要高呢
你好老師我們是山東我們有個外省客戶想著不給尾款就發(fā)貨,如果發(fā)走了,我們在要錢還有什么辦法嗎?。比如欠條或者是什么類的
還沒有。那是要轉(zhuǎn)入本年利潤嗎?
是要轉(zhuǎn)入本年利潤
那要轉(zhuǎn)去本年利潤的話。借貸科目要什么做,可以發(fā)給我嗎
借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問的
老師,那我是不是可以月末把所有的主營業(yè)務(wù)收入做一次結(jié)轉(zhuǎn)就好
可以月末把所有的主營業(yè)務(wù)收入做一次結(jié)轉(zhuǎn)就好
老師我轉(zhuǎn)入本年利潤了還是不平?
不會的啊 那把您科目余額表截圖我看看
科目又是平的
做了結(jié)轉(zhuǎn)收入的的資產(chǎn)負債表呢?
資產(chǎn)負債表是不平的
老師,是哪里出問題了嗎?
329568.4-320778.4=8790 您未分配利潤科目跟本年利潤不一樣啊
未分利潤的數(shù)據(jù)是1月跟2月的數(shù)據(jù),就是3月份的數(shù)據(jù)沒有進去
那要把3月份的數(shù)據(jù)一起填進去