同學(xué)你好 1 借,制造費(fèi)用7000 借,管理費(fèi)用2000 貸,累計(jì)折舊9000 2 借,在途物資10500 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1300 貸,銀行存款11800 3 借,原材料10500 貸,在途物資10500 4 借,生產(chǎn)成本60000 借,制造費(fèi)用6000 借,管理費(fèi)用5000 貸,原材料 5 借,生產(chǎn)成本65000 借,制造費(fèi)用7500 借,管理費(fèi)用7500 貸,應(yīng)付職工薪酬80000 6 借,應(yīng)付職工薪酬80000 貸,銀行存款80000 7 借,生產(chǎn)成本16000 貸,制造費(fèi)用16000 8 借,應(yīng)收賬款16950加300 貸,主營業(yè)務(wù)收入15000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1950 貸,銀行存款300
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊了個(gè)分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對我個(gè)人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?