同學(xué)你好 借,應(yīng)收賬款57590 貸,主營業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項6500 貸,銀行存款1090 借,主營業(yè)務(wù)成本40000 貸,庫存商品40000 借,銀行存款57590 貸,應(yīng)收賬款57590

【教材例7412020年7月1日,甲公司向乙公司賒銷一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為50000元,增值稅稅額為6500元:甲公司以銀行存款1090元代乙公司墊付運費。當(dāng)日乙公司收到商品并驗收入庫,甲公司將委托收款憑證和債務(wù)證明提交開戶銀行,辦妥托收手續(xù):該批商品的實際成本為40000元。7月6日,甲公司收到銀行轉(zhuǎn)來的收款通知,貨款已全部收存銀行。本例中甲公司已向銀行辦妥委托收款手續(xù),客戶乙公司收到商品并驗收入庫,因此,該項業(yè)務(wù)為單項履約義務(wù)且屬于在某一時點履行的履約義務(wù)。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:
【教材例7-11】2020年5月20日,甲公司銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價為400000元,增值稅稅額為52000元;客戶收到該批商品并驗收入庫;當(dāng)日收到客戶支付的貨款存入銀行該批商品成本為300000元。該項業(yè)務(wù)屬于在某時點履行的履約義務(wù)并確認(rèn)銷售收入。2020年7月20日,該批部分商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重司題,客戶將該批商品的50%退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)寫出會計分錄
2020年7月1日,中公司向乙公司除銷一批商二,開縣的增證設(shè)卡用發(fā)者上注明售價為50000元,增值稅稅額為6.500元;甲公司以銀行存放1090元伐乙公司墊付運費。當(dāng)日乙公司收到商品并驗收入庫,甲公司將安托收政資證和債務(wù)證明提交開戶銀行,辦妥托收手續(xù);該批商品的實際成本為40.000元。7月6日,甲公司收到銀行轉(zhuǎn)來的收款通知,貸款已全部收奔派行。(1)7月1日,確認(rèn)收入時:(2)7月6日,收到收故通知
甲公司2020年9月26日,向乙公司賒銷一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為30萬元,增值稅稅額為3.9萬元,甲公司以銀行存款1萬元代乙公司墊付運費。當(dāng)日乙公司收到商品并驗收入庫,甲公司將委托收款憑證和債務(wù)證明提交開戶銀行,辦妥托收手續(xù)。不考慮其他因素,下列關(guān)于甲公司的處理,不正確的是()。A、借記“應(yīng)收賬款”科目33.9萬元B、貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目30萬元C、貸記“銀行存款”科目1萬元D、貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目3.9萬元
18、2020年6月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開具增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元;當(dāng)日甲公司收到乙公司支付的款項存入銀行;該批商品的實際成本為90000元;乙公司收到商品并驗收入庫。做會計分錄
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?