你好,這個(gè)你只能申請(qǐng)暫緩繳稅,但稅金減免不了

我們是零售業(yè)一般納稅人,很多時(shí)候在進(jìn)貨時(shí),進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票都會(huì)在當(dāng)月已開回來,由于銷售額不是很大,所以每個(gè)月購選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比開回來的要少,但是當(dāng)月把還沒購選的那些發(fā)票上的貨物賣了出去。請(qǐng)問一下,像這樣的情況,在做賬時(shí)應(yīng)該怎么樣做才好?
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時(shí)候開了專票,但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開出去的專票紅沖,但是當(dāng)時(shí)我沒來得及紅沖,我是在6月份的時(shí)候也就是上個(gè)月紅沖的,這會(huì)我7月份申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)是負(fù)數(shù),所以就產(chǎn)生了留低,這樣的操作是否正確?還是說我7月申報(bào)的時(shí)候還需要把當(dāng)時(shí)1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月份開了專票,進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的
老師,因?yàn)樯虾R咔?,無法取得進(jìn)項(xiàng),但是我們還是繼續(xù)在維持運(yùn)營,所以每個(gè)月還是開發(fā)票出去,很尷尬的一個(gè)情況不及時(shí)開具發(fā)票,回款不及時(shí),但是,開了又沒進(jìn)項(xiàng),如何解決,謝謝
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請(qǐng)了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請(qǐng)表,并已發(fā)送給銷售方,但是因?yàn)橐咔樵?,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我們公司是公司先代繳所得稅,次月再從員工工資里把個(gè)稅扣了,那余額應(yīng)該是在借方還是貸方
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人是不是只能開1%的普票?如果對(duì)方公司想要3%的普票小規(guī)模納稅人可以開嗎?(樸老師)
請(qǐng)問老師客戶承擔(dān)運(yùn)費(fèi),支付給公司怎么入賬?
報(bào)關(guān)單上境外收貨人寫的貿(mào)易方,目的國寫韓國,提單上境外收貨人也是韓國,這樣影響收貨人提貨嗎?
老師,個(gè)稅的六項(xiàng)扣除子女教育,如果是在國外留學(xué)的,扣除會(huì)多一點(diǎn)嗎
給員工辦健康證計(jì)入什么科目好呢
收到一張本地餐費(fèi)的發(fā)票入什么費(fèi)用
老師月底調(diào)匯分錄怎么做
民非企業(yè) 實(shí)際收到的投資款 計(jì)入哪個(gè)科目
老師我的2024年匯算清繳可以彌補(bǔ)虧損199萬,但是我2024到現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是盈利16萬,這種情況我需要分配嗎,分配需要繳稅嗎?


如何操作要聯(lián)系專管員嗎?
你給當(dāng)?shù)?2366打電話問一下流程
好的,謝謝
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!