是的,是指哪個(gè)余額?應(yīng)交稅費(fèi)的余額?

我司10月工資,11月5號(hào)發(fā),11月報(bào)10月所得個(gè)稅(就是9月工資)。那10月工資表個(gè)稅扣除的話是預(yù)先把10月工資的個(gè)稅預(yù)先扣除嗎,還是公司代扣了個(gè)稅后再?gòu)囊院笤路莸墓べY扣除啊,10月工資是11月的所得,而11月的所得是12月才報(bào)個(gè)稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)甲方那邊代發(fā)我們公司員工的工資了,這個(gè)員工的個(gè)稅是應(yīng)該我們繳納,還是甲方那邊繳納呢,不是勞務(wù)派遣公司,就是工程類(lèi)公司
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅,是貸方記增加吧?發(fā)放工資的時(shí)候,已經(jīng)從工人工資扣除公司代繳的個(gè)人所得稅這一部分,不應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得借方減少嗎?因?yàn)橐呀?jīng)扣除了,那為什么是貸方呢
甲方替我們乙方(建筑公司)代付了民工工資,然后金額從我們已開(kāi)票工程款里扣除,也就是我們應(yīng)收賬款減少了,是借:工程施工-人工費(fèi),貸:應(yīng)收賬款嗎?(但是先前我們以為他們是從工程量里扣的,所以一直沒(méi)去沖應(yīng)收賬款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?)
我們是勞務(wù)派遣公司,請(qǐng)問(wèn)下,被派遣員工在對(duì)方公司買(mǎi)了物資,對(duì)方公司就會(huì)把物資的錢(qián)從他們當(dāng)月工資里扣回,但是我們給對(duì)方公司開(kāi)票又是不按減物資后的金額開(kāi),還是全額開(kāi)具,錢(qián)也是收全額,之后再把物資錢(qián)從公戶里還回去,這樣操作可以嗎,分錄應(yīng)該怎么做?
老師紅字發(fā)票,是不是點(diǎn)"紅字信息確認(rèn)單錄入"選擇開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開(kāi)票有誤",確認(rèn)即開(kāi)票是"否",狀態(tài)是"無(wú)需確認(rèn)",開(kāi)具狀態(tài)是"未開(kāi)具"老師我還要不要點(diǎn)"去開(kāi)票"這個(gè)操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)再開(kāi)就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來(lái),我要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)客戶在平臺(tái)用個(gè)人賬戶付款買(mǎi)東西,但是開(kāi)發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項(xiàng)目,主材料只有一點(diǎn),大部分是人工,還有一點(diǎn)輔材,我們能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)多簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個(gè)工程利潤(rùn)空間,建賬科目都怎么建能直接出來(lái)利潤(rùn)空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補(bǔ)交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎
老師,果蔬干的開(kāi)票內(nèi)容大類(lèi)是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種


應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅的余額