在建工程的薪酬是計(jì)入在建工程成本里面的。所以要減掉
拜托幫我按照工資明細(xì)算一下工資成本,很急!按理來(lái)說(shuō)已經(jīng)算好了但是沒聽明白怎么算出來(lái)的
老師企業(yè)收到車輛報(bào)廢賠償21600元, 在賬務(wù)上我已做固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 收到賠償款: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 稅務(wù)報(bào)表數(shù)上已交增值稅銷項(xiàng)稅21600*13%=2808元, 但是賬務(wù)上21600元應(yīng)做收入處理呀,在哪個(gè)分錄體現(xiàn)出來(lái)
老師,您好!麻煩給一份關(guān)于公司注銷后,債權(quán)債務(wù)處理的規(guī)定文件,謝謝!
現(xiàn)在電子稅務(wù)局怎么社保都申報(bào)不了了
老師你看我跟別人簽合同簽的是購(gòu)銷合同。我賣給他廚房設(shè)備,和排煙設(shè)備,請(qǐng)問(wèn)我開票怎么開,大編碼怎么選擇
老師公司第一個(gè)月申報(bào)工資個(gè)稅有附加扣除項(xiàng)的,員工填完我需要再申報(bào)系統(tǒng)造作什么,才能使扣除項(xiàng)生效?
這題不會(huì)做,也不理解,麻煩會(huì)的老師解答一下。
老師,我們這邊經(jīng)常在網(wǎng)上訂水,沒有發(fā)票。就企業(yè)所得稅以后不能抵扣。因?yàn)槭情L(zhǎng)期在那訂,我想問(wèn)這種情況怎么處理
老師,我公司是一般納稅人,出售了一部二手車,按3%簡(jiǎn)易計(jì)稅開了發(fā)票,但可以減按2%征收,這會(huì)計(jì)分錄要怎么寫
老師你好,我們?cè)谌思疑w子電冰加工,發(fā)票開的規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額,請(qǐng)問(wèn)老師怎么記賬?分錄怎么寫?
那現(xiàn)在要算的是什么?前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上(應(yīng)付職工薪酬年初-年末)
應(yīng)付職工薪酬期初加上計(jì)提減去支付等于期末,計(jì)提就是費(fèi)用,成本的本期金額。
您說(shuō)的和我問(wèn)的好像不是一回事
我說(shuō)的就是你問(wèn)的。前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬只是當(dāng)期計(jì)提的薪酬,不是發(fā)放的