學(xué)員你好,今年調(diào)整去年的損益科目,直接用以前年度損益調(diào)整
老師,以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入未分配利潤科目,是不是相當(dāng)于調(diào)整了今年的損益?
老師,涉及到調(diào)整以前年度的,可以不用以前年度損益調(diào)整科目,直接計入未分配利潤科目嗎?
今年調(diào)整去年的損益科目,直接用未分配利潤?以前年度損益調(diào)整?
調(diào)整去年的損益類科目,如果沒有以前年度損益調(diào)整科目,可以直接用未分配利潤來做嗎
老師您好,今年對去年損益類的科目有些調(diào)整,所以用到了以前年度損益調(diào)整科目 ,比如管理費(fèi)用少計提了,于是,做了借:以前年度損益調(diào)整,貸,銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在我要做去年的年報,那么年報的報表需要改嗎
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個項(xiàng)目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險呢?