你好,需要交稅的,你是根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)繳納,你看一下你有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師好,一般納稅人開出的增值稅普通發(fā)票一份總額20000,這份普通發(fā)票需要交什么稅嗎?
老師你好,我這邊是一般納稅人,既開普票也開專票,但是普票的話我們需要交增值稅嗎?
你好老師,一般納稅人開普通發(fā)票需要交稅嗎?這次來了一張1160元的普票,稅額為133.5元,這個(gè)增值稅必須要交嗎?
您好,老師。請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)類,開的普通發(fā)票,銷項(xiàng)記賬憑證寫了應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)普通發(fā)票是這樣登記的嗎?普通發(fā)票需要交增值稅?
老師 一般納稅人開具普通發(fā)票 普通發(fā)票上的稅額需要交增值稅嗎
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
本月沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)跟小規(guī)模納稅人不一樣嗎?一般納稅人開了100元的普票繳納的增值稅都需要繳納嗎?
好,跟小規(guī)模不一樣的,一般納稅人開專票、普票稅率是一樣的,交稅也是一樣的。
對(duì)的是的,需要交開十塊錢的都需要交。
那跟專票一樣記賬可以嗎?還有如果是進(jìn)項(xiàng)的普票跟專票一樣抵扣嗎?
你好,對(duì)的是的,你購(gòu)入的得有專票才可以抵扣增值稅,普通發(fā)票抵扣不了的。
抵扣不了的稅費(fèi)必須繳納這樣嗎老師
對(duì)的是的,是這么做的。
普票這樣跟專票一樣記賬可以嗎老師
對(duì)的是的,是正確的,是這么做的。
謝謝老師指教
不用客氣 工作愉快