借其他應(yīng)付款,借管理費用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的 借管理費用貸其他應(yīng)付款
這個月庫存商品做了暫估,借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款100,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本100貸:庫存商品100 費用票:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費暫估200貸:庫存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來,2021年1月份才能把票拿來,1月份分錄怎么做
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費用—暫估,貸,其他應(yīng)付款—暫估,等十月開票時,我想沖掉暫估,可是管理費用—暫估余額為零了,上月結(jié)賬時結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么沖掉暫估
一3月份做了一筆暫估,錢實際是轉(zhuǎn)給法人了, 借:管理費用-暫估100 貸:銀行存款100 現(xiàn)在收到費用票,我該怎么做賬。
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進(jìn)行了費用調(diào)增,補交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
老師,殘保金怎么申報
請問老師,我們單位屬于檢測類國有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對我們單位進(jìn)行為期兩天的檢查認(rèn)證,請問專家的就餐和住宿費可以按照本企業(yè)制定的差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報個人所得稅?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計提社保是計提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時,計提 3 月社保,還可以同時繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,剛開始營業(yè)有近5萬的進(jìn)項稅,7月報增值稅的時候,銷項稅額736.39,勾選了一個進(jìn)項稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒有對留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時候?qū)9軉T打電話說不能留抵,報8月增值稅的時候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報稅
老師好,請問下,公司名稱貸款了100萬,貸款直接委托支付放到一個個人的帳戶中,請問下這會計憑證怎么做分錄
請問老師,預(yù)付3個月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時,借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r,借管理費用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理
借:其他應(yīng)付款-100 貸:管理費用暫估-100 借:管理費用 100 貸:其他應(yīng)付款100 是這樣嗎?
可以的,可以這么做。
為什么是其他應(yīng)付???
你好 你可以放其他應(yīng)收款 就是一個往來科目
就是這個樣子了
可以的這個沒有關(guān)系。
但是我的其他應(yīng)收款就對不上了
你好,一借一貸他不會有影響的,怎么會有影響呢?
其他應(yīng)收款對不上了
借方的其他應(yīng)收款是一個藍(lán)字,然后管理費用在借方,負(fù)數(shù)。
是這樣嗎
你好,對的是的是這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我還想咨詢下,我們是4月份收到一張專票,然后我5月份勾選認(rèn)證的,我可以用來抵扣4月份的稅嗎?
所屬期是四月份的可以
我看了,所屬月份是4月份的,是5月份勾選認(rèn)證的。
好,那就可以抵扣四月份的