你好,銷售A產(chǎn)品的應(yīng)納增值稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=169.5萬/1.13*13%—13萬
A公司4月份購買甲產(chǎn)品支付貨款56,500元,取得增值稅專用發(fā)票,并與當(dāng)月認(rèn)證。銷售甲產(chǎn)品含稅銷售額為113,000元。增值稅稅率13%。本月應(yīng)交增值稅金額為?????元。
1、某生產(chǎn)企業(yè),1月份購進(jìn)A原材料20萬元,銷售甲產(chǎn)品取得銷售收入10萬元,增值稅率為17%,請回答以下問題:(1)1月份的進(jìn)項稅額、銷項稅額分別是多少?(2)1月份應(yīng)交增值稅額是多少?(3)如果2月份末購進(jìn)A原材料,銷售甲產(chǎn)品取得銷售收入30萬元,則2月份應(yīng)交增值稅額是多少?
2、甲公司是一般納稅人4月份購買A產(chǎn)品,支付貨款100萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發(fā)票。5月份銷售A產(chǎn)品含稅銷售額為169.5萬元,問:銷售A產(chǎn)品的應(yīng)納增值稅額是多少?
A公司為增值稅一般納稅人,2021年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購進(jìn)材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元,增值稅13萬元;在購貨過程中支付運(yùn)輸費(fèi)1萬元,取得增值稅普函發(fā)票,注明增值稅0.09萬元(2)購進(jìn)包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款6萬元,增值稅0.78萬元(3)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另收取包1.13萬元(4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為791萬,舊產(chǎn)品作價3萬元已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定購進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的培值稅率為13%,計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值積額
5.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年2月外購項目如下:(1)外購甲材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元、稅額1.3萬元;(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)棉花,支付價款5萬元;(3)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)修理用配件,取得增值稅普通發(fā)票注明金額5萬元、稅額0.15萬元;(4)外購機(jī)器設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元、稅額2.6萬元。該企業(yè)當(dāng)月銷售情況如下:(1)銷售A產(chǎn)品,取得不含稅的銷售額60萬元;(2)銷售B產(chǎn)品,取得不含稅價款5萬元,另外收取包裝費(fèi)0113萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅人A產(chǎn)品,取得含稅銷售額5.65萬元。已知:農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,計算該企業(yè)2月應(yīng)繳納增值稅稅額。
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費(fèi)比列各是多少
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老師預(yù)算管理,財務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個人,一月份我們研發(fā)兩個項目,參與人員10個人,其他6人沒參與研發(fā)項目,請問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
老師長期借款和股東權(quán)益屬于長期資本吧??
甲每個月獲得勞務(wù)報酬1萬,6個月支付多少個稅
公司名下的車。維修費(fèi)可以用管理費(fèi)用、辦公費(fèi)抵扣進(jìn)項稅。如果是員工名下的車。只能入員工福利費(fèi)嗎?
請教老師,兩個自然人各投資50萬合伙開了有限公司,一年后公司虧損20萬,其中一個要退出,請問要如何操作,退多少錢?
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