您好,這個是不影響的??梢?/p>
老師好,(1)2020年申請增值稅期末留抵退稅時“2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額”是2019年4月至2020年9月份已抵扣發(fā)票的匯總嗎?(2)2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進項稅額與(1)可以相等嗎?也就是進項構(gòu)成比例為100%,也是可以的嗎?
老師,4月期末有留抵稅額,但是2021年未給顧客開具發(fā)票被舉報,罰款1000元,可以申請留抵稅額退還嗎
#提問#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進項轉(zhuǎn)出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思?我八月份開了專票不含稅銷售345017.69元,銷項稅額44852.31元,問我八月份還需要再認證發(fā)票嗎,能自動抵扣上期期末留抵嗎?還是得申請稅務(wù)局退款?
退還增量留抵稅額 進項稅額不足抵扣的處理: 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣或者退還增量留抵稅額增量留抵稅額是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。1.對于同時符合以下條件(以下稱符合留抵退稅條件)的納稅人,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留稅額: (1)自2019 年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于且第六個月增量留抵稅額不低于 50萬元; (2)納稅信用等級為A級或者B級; (3)申請退稅前36 個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的:(4)申請退稅前 36 個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上的; 增量留底稅額是跟哪一個月餅
老師好,本月申報11月增值稅,銷項稅額是4000元,用了一張進項稅額6000的專票進行抵扣勾選統(tǒng)計了,但是統(tǒng)計完又想交稅,不想期末留抵稅額了,我可以5000塊錢做進項稅額轉(zhuǎn)出,剩余的1000留著2025年抵扣嗎
甲方公司變更名稱,給我們提供了變更登記通知書,,這種情況可以按新變更公司名稱給他們開發(fā)票嗎?
一般納稅人開普票是幾個點稅率
老師:請問產(chǎn)成品報廢的分錄怎樣做?
老師好,給村里公園里建個連廊和涼亭,發(fā)票開什么內(nèi)容合適?
老師,請問老板讓我核算公司業(yè)務(wù)開成本票進來需要找客戶加幾個點的稅費成本?我們大概開專票進來是供應(yīng)商加收10%,票面稅點是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算這個成本好?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,待抵扣進項以及待轉(zhuǎn)銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
A公司和B公司有業(yè)務(wù),開票給B公司,但是B公司把錢付給物流公司,由物流公司再把錢打給A公司,這樣合規(guī)嗎
老師,我因為補交稅,需要把賬務(wù)調(diào)整后,更正財報,這個調(diào)整的憑證是調(diào)整在今年補交稅的當(dāng)月還是之前的年份
22年北京房山區(qū)稅務(wù)代開了46.35萬發(fā)票,款已收。。24年款退回去了,賬上掛在應(yīng)收借方,一直掛著沒平賬,現(xiàn)在稅務(wù)在北京門頭溝區(qū)?!,F(xiàn)在還能申請退稅嗎?代開的增值稅沒辦法自己紅沖吧?對方抵扣了怎么處理?
老師,供應(yīng)商對賬的時間安排,有沒有講究,比如月初對賬,因為有進項發(fā)票好算稅負率?
有留抵稅額,符合條件的可以不申請退稅嗎
現(xiàn)在規(guī)定的都是退稅了
好的,謝謝
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝