你好,你什么都不用調(diào)整的話,那你最起碼也要填一下主表基礎(chǔ)信息表,所得稅減免表,還有那個(gè)以前年度虧損表。
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),不用像匯算清繳一樣 調(diào)整稅會(huì)差異,直接根據(jù) 總賬 提供的報(bào)表,套用公式加減 進(jìn)行核算就可以了是吧?
想請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
老師,海南省的匯算清繳之前季度有小微企業(yè)減免所得稅,現(xiàn)在匯算清繳也屬于小微企業(yè),為什么不能填寫減免所得稅表呢?應(yīng)該怎么操作就不用交稅了
企業(yè)所得稅匯算清繳,我的什么都不用調(diào)整,那么直接不用填寫,什么空白的就提交就行,對(duì)嗎?河南的
老師,修改22年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表補(bǔ)稅,是直接在A表里修改就行嗎?不用在納稅調(diào)整明細(xì)表填寫了吧
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
所得稅減免表,填哪個(gè)數(shù)據(jù)?年度虧損表因?yàn)槭堑谝荒?,是不是只要填寫本年的凈利潤就可以了?
工資那塊是不是也不需要填寫,什么福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)的,
你好,所得稅減免表那個(gè)是系統(tǒng)自己出來的,不需要你來填寫。
工資那塊的話,你根據(jù)情況,小微企業(yè)的話,他是不需要填職工薪酬表的,但是你有要納稅調(diào)整的項(xiàng)目,你就是要填寫。
我就是小微企業(yè),表上老師說有些是自動(dòng)生成,我的都是0
你的意思,你一點(diǎn)業(yè)務(wù)沒有都是零是吧,那你直接那個(gè)保存報(bào)表,然后點(diǎn)擊申報(bào)就可以了。
有業(yè)務(wù)我做的都有憑證,我的意思是,所有應(yīng)該有的發(fā)票我都有,是不是我的表上就不用調(diào)整了,全部都是0?老師剛才說,有些自動(dòng)生成的地方我的也是0?
你好同學(xué),你有業(yè)務(wù)的話,咱就嗯,把具體的對(duì)應(yīng)的明細(xì),咱填在該填的報(bào)表上就可以啊,只是不需要作納稅調(diào)整。
有張利潤表需要填寫,基礎(chǔ)信息表需要填寫,其余的那些帳載和實(shí)載的那些都不需要填寫是吧,那些是調(diào)整的才需要填寫
你好同學(xué),對(duì)的,是這么個(gè)意思。
好的,謝謝老師,主要我是第一次整這個(gè),快把我給愁死了
祝您生活愉快開心快樂