你好 對(duì)的 是這個(gè)么做的
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí),不考慮遞延所得稅差異,就按常規(guī)科目結(jié)轉(zhuǎn)方法先出來(lái)利潤(rùn)表,在企業(yè)所得稅匯算時(shí),再按稅法與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異納稅調(diào)增或調(diào)減是不是也可以? 如果直接做了遞延差異的賬務(wù)處理,那么所得稅報(bào)表基本與利潤(rùn)表一致的對(duì)嗎?
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),不用像匯算清繳一樣 調(diào)整稅會(huì)差異,直接根據(jù) 總賬 提供的報(bào)表,套用公式加減 進(jìn)行核算就可以了是吧?
想請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫(xiě)。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話(huà)就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
老師,小規(guī)模公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)調(diào)增繳的稅記在了繳納當(dāng)期,現(xiàn)在申報(bào)2季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),所得稅費(fèi)用和賬套報(bào)表上的有差額(差額就是匯算清繳時(shí)繳的金額),這個(gè)需要處理嗎?(申報(bào)表上也改不了?。?/p>
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表的利潤(rùn)表與做賬系統(tǒng)有差異(出了收入是一致的),其它的費(fèi)用都有差異,這個(gè)會(huì)不會(huì)是企業(yè)匯算清繳調(diào)增調(diào)減有影響,因?yàn)槟壳暗馁~是從代理那邊接回來(lái)的,交接回來(lái)的賬都檢查了沒(méi)問(wèn)題,就是與申報(bào)系統(tǒng)的利潤(rùn)報(bào)表有差異~
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開(kāi)采礦山,損壞了購(gòu)買(mǎi)了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒(méi)有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過(guò)特定業(yè)務(wù)開(kāi)票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請(qǐng)問(wèn)豆腐是免稅的嗎?
老師,對(duì)公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對(duì)公驗(yàn)證對(duì)嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話(huà)月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營(yíng)改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票嗎?