多付了你們有計提嗎同學
往年賬多付了一個月工資,怎么調整,會計分錄怎么做
21年8月份的工資計提多了,怎么在今年調整,會計分錄是怎么樣的
9月做賬計提了9月工資。應付職工薪酬多計提了一分錢。10月怎么做賬調整回來?
支付工資時候、多記應交稅費-個稅,調整要怎么做會計分錄
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年多計提了工資,調整多計提的工資怎么做會計分錄呀
甲公司向乙廠購貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎
牙科口腔醫(yī)院會計好做嗎 成本核算好弄嗎
個體工商戶營業(yè)執(zhí)照依據(jù)什么繳納個人所得稅?
甲公司向乙廠購貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎?
您好~咨詢下:購置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進項抵扣嗎?
請問樸老師,納稅人提供的技術服務免增值稅,第一小問為什么35還要征稅
老師,注冊了新公司,只辦理了工商,稅務還沒登記,稅務登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務局辦理?剛才我在電子稅務局網(wǎng)站點了確認信息,這個還沒辦稅務登記,先點確認開業(yè)信息有影響嗎
老師,請問,10月1日開始紙質火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項目后購進一個設備,合同總價是160萬。在一個月4號內,前面先預付30%,10號發(fā)來設備入庫和增值專票,不含稅價100萬元稅費13萬。20號開具商業(yè)匯票50萬。并當月設備領用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來想接著問: 那老師,這合同金額160萬是怎么來的呢?從題目可以看出來嗎?我當時還是比較懵的,因為設備才100萬元,稅費13萬元。后面就來個商業(yè)匯票結算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進去了嗎?》 但時間過了。
有計提,12月付完了,新會計1月又付
那就更改一月份的帳,這個錢要退回來
往年的啊怎么去更改,應該是調整以前年度吧,怎么做分錄
同學你們通過以前年度損益調整多計提的,然后多支付的退回來
分錄怎么做
同學 借以前年度損益調整 紅字 貸應付職工薪酬——工資 紅字
我之前是借應付職工薪酬,現(xiàn)金,調整是借以前年度調整紅字,帶現(xiàn)金紅字嗎
對的同學是這樣的