?你好;? ? 是的。 調(diào)整后 就可以? 的;但是必須要是真實的; 那么大金額? 你先去核對下是不是真實的; 是的話? 就 可以調(diào)整來 享受優(yōu)惠政策的?

老師,公司找了事務(wù)所給我們做高新申報,然后給我們調(diào)整研發(fā)費用,調(diào)整了190萬,如果我們加計扣除的話,是不是可以多扣190萬的費用?那這樣隨意調(diào)整的話,稅務(wù)局會來查嗎?
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們設(shè)立一個輔助臺賬,分別在每個月確認(rèn)多少研發(fā)費用的那種臺賬。然后要求我們按照他的臺賬調(diào)研發(fā)費用。目前所有費用是費用化,入了管理費用_研發(fā)費用支出。現(xiàn)在更正年報,我這個研發(fā)費用可以享受加計扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費用輔助臺賬就可以加計扣除了?
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
您好,老師,我想咨詢一下,我們這邊請審計給我們公司做23年的審計報告,后期用于高新技術(shù)企業(yè),還有研發(fā)這些試用,但是審計那邊給我們把把有些數(shù)做了重分類調(diào)整了,調(diào)完以后與我們賬套的數(shù)值不一致了,我們的賬套還需要調(diào)整嗎?我這邊沒有參與過這方便的業(yè)務(wù),
請問老師,我們公司第一季度利潤總額20萬元,因為我們公司是高新技術(shù)企業(yè),第二季度申報企業(yè)所得稅研發(fā)費加計扣除后,企業(yè)所得稅為0,所以我申報第一記度企業(yè)所得稅時,想調(diào)整一下表,調(diào)表不調(diào)賬,我第一季度不計提企業(yè)所得稅了,可以嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。