你好!按更改后的數(shù)據(jù)填寫

老師,客戶那邊要報財務(wù)表填寫工商年報,21年1-2月的賬還沒有做,客戶說要我預(yù)估個數(shù)填寫21年2月的財務(wù)報表,成本,費用預(yù)估下,收入按照報稅申報表的銷售額填寫,可以這樣操作嗎?
21年的的12月的財報有改動,現(xiàn)在要做21年的匯算清繳,那么現(xiàn)在填寫的財報應(yīng)該按照修改后的報表數(shù)填寫嗎?
21年12月在賬上計提的成本多了,22年5月底之前確定沖不完。現(xiàn)在正在匯算清繳,目前有個疑惑 財務(wù)報表年報是按照成本調(diào)整后的填報,還是按照21年四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)報?
老師,請問現(xiàn)在還可以修改21年22年的財務(wù)報表嗎,修改財務(wù)報表跟當時匯算清繳有關(guān)系嗎
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
稅務(wù)局會不會找我?
你好!改動時沒有申請更正報表嗎?
沒有申請
你好,先申請更正報表再做年報
先申請更正的報表是更正第四個個季度的報表么?
21年第四個季度的季度報表的銷售費用有問題,后來22年把21年的12月份賬改動了。電子稅務(wù)局里已經(jīng)報過了財報,沒有更正報表?,F(xiàn)在做年報,你的意思是要去把21年第四個季度的財報申請更正么?然后再做年報的財務(wù)報表嗎?
你好!更正4季度申報表就可以的