同學(xué)您好 可以的,如果后期銷售的產(chǎn)品稅率是13%,可以按照10%計算扣除 1、取得一般納稅人開具的增值稅發(fā)票或海關(guān)進口增值稅專用繳款書,以票面增值稅額為進項稅額。 2、取得小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,以增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額乘以10%為進項稅額。 3、取得自開或代開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的金額乘以10%為進項稅額。 4、取得自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額乘以10%為進項稅額。
魚蝦海鮮,對方開具了3%的水產(chǎn)品增值稅普票,我可以做抵扣嗎,對方是小規(guī)模納稅人,如果我可以抵扣那么我其他收到專票稅額還可以正常抵扣嗎還是只能選一種方式?
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎 對方也是小規(guī)模
一般納稅人購買方,收到上游為一般納稅人采用簡易計稅方法開具的3%增值稅專用發(fā)票,3%增值稅進項稅額購買方可以進行抵扣嗎?
一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品有幾種方式計算增值稅,如果賣方開了一張3%的專票,買方有辦法可以抵扣更多嗎
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會計的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對公扣費都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個資金每年按照百分之五分紅,這個資金應(yīng)該掛哪個科目?
老師,我們租用別人的救護車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對方租車開發(fā)票項目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護車轉(zhuǎn)運護送及服務(wù),這個對嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號可以開嗎
請問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對,一直差那個幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個錯了?
老師,期間費用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計年度。年休假以后進先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再從上年結(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗預(yù)計2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會計處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬元 B.甲公司2021年度實際支付的職工薪酬為1440萬元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬元
6月報銷收購小麥。,借,庫存小麥50,貸,銀存50,報銷材料拿回來才看到后有6.30開的收購發(fā)票,但是賬已做且6月已納稅申報怎么辦呢