同學(xué)您好 可以的,如果后期銷售的產(chǎn)品稅率是13%,可以按照10%計(jì)算扣除 1、取得一般納稅人開具的增值稅發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,以票面增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。 2、取得小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,以增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額乘以10%為進(jìn)項(xiàng)稅額。 3、取得自開或代開農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的金額乘以10%為進(jìn)項(xiàng)稅額。 4、取得自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額乘以10%為進(jìn)項(xiàng)稅額。
魚蝦海鮮,對(duì)方開具了3%的水產(chǎn)品增值稅普票,我可以做抵扣嗎,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,如果我可以抵扣那么我其他收到專票稅額還可以正常抵扣嗎還是只能選一種方式?
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)了一批農(nóng)產(chǎn)品對(duì)方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)了一批農(nóng)產(chǎn)品對(duì)方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎 對(duì)方也是小規(guī)模
一般納稅人購(gòu)買方,收到上游為一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開具的3%增值稅專用發(fā)票,3%增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額購(gòu)買方可以進(jìn)行抵扣嗎?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品有幾種方式計(jì)算增值稅,如果賣方開了一張3%的專票,買方有辦法可以抵扣更多嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說(shuō)23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購(gòu)買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說(shuō)應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺(jué)得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級(jí)撥款辣椒種植款20萬(wàn).種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄