同學(xué),你好,沒(méi)來(lái)的時(shí)候 借:制造費(fèi)用-暫估2 貸:銀行存款2 收到發(fā)票: 借:制造費(fèi)用-暫估-2 貸:銀行存款-2 再做一筆正數(shù)就可以了
付了一筆訴訟費(fèi) 34萬(wàn) 付的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票 分錄 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,來(lái)發(fā)票了以后 借管理費(fèi)用訴訟費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 現(xiàn)在法院要退回一半的錢(qián)也就是17萬(wàn),怎么入賬?
問(wèn)一個(gè)問(wèn)題啊 有筆電費(fèi) 當(dāng)時(shí)沒(méi)來(lái)發(fā)票 借:其他應(yīng)收款2萬(wàn) 貸:銀行存款2萬(wàn) 來(lái)了發(fā)票 借:制造費(fèi)用2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-2萬(wàn) 對(duì)嗎?怎么反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表里面 就不對(duì)了呢 兩邊不平
老師好,付了一筆服務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元,對(duì)方發(fā)票沒(méi)有開(kāi),先計(jì)入借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。發(fā)票來(lái)了借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。對(duì)嗎
老師您好,我這邊前期做了2筆賬,借其他應(yīng)收款-22000 貸銀行存款-22000,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票入賬,后面又做了筆借管理費(fèi)用-研發(fā)支出-22000 貸預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我要入賬,該怎么做, 借:預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 22000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-640.78 貸:其他應(yīng)收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡,謝謝
老師好,付款25萬(wàn)(其他1萬(wàn)是質(zhì)量有問(wèn)題扣除)實(shí)際付款24萬(wàn),但是對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)還是25萬(wàn),我這個(gè)怎么處理 當(dāng)時(shí) 借:應(yīng)付賬款24 貸:銀行 24 收到發(fā)票 借:庫(kù)存 23 進(jìn)項(xiàng):2 貸:應(yīng)付賬款 25 差額怎么處理
結(jié)息計(jì)入什么科目 怎么寫(xiě)分錄
老師,您好,向政府部門(mén)支付的土地價(jià)款含增值稅嗎
確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄
老師好 有兩個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您1.公司過(guò)節(jié)買(mǎi)煙酒送禮 收到對(duì)方開(kāi)具的香煙 酒的發(fā)票能用嗎 2.河北的建筑公司招聘員工,員工上了農(nóng)村合作醫(yī)療,公司不給上社保可以嗎 ,員工自己寫(xiě)一份保存農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)的文書(shū),這樣可以不
老師,請(qǐng)問(wèn),法人幫公司還款車(chē)貸,這個(gè)銀行不開(kāi)票怎么辦呢
老師:銷售人員出差,預(yù)借差旅費(fèi)用1000元,回來(lái)報(bào)銷后,退還200元,如何做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師自從開(kāi)始記賬進(jìn)項(xiàng)稅額還銷項(xiàng)稅額沒(méi)有反方向結(jié)轉(zhuǎn),造成余額過(guò)大有影響嗎
社保增員社保成功醫(yī)保失敗怎么增醫(yī)保
個(gè)稅扣繳端上有多家企業(yè)怎么只單獨(dú)備份一家公司的數(shù)據(jù)?
工會(huì)預(yù)算的錢(qián)比如文體活動(dòng)支出啊等最后和工會(huì)經(jīng)費(fèi)有什么關(guān)系