你好;你按照25萬(wàn)去做賬 ;按照發(fā)票做; 扣除的金額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時(shí),借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實(shí)際付款時(shí),借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷呢
公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢(qián)付出去 但是對(duì)方還沒(méi)有給我開(kāi)票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個(gè)科目怎么處理呀
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應(yīng)付款的貸方 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 按說(shuō)一借一貸就沒(méi)有了,怎么會(huì)一直掛在賬上,但實(shí)際沒(méi)有這么多錢(qián)呢?是沒(méi)轉(zhuǎn)收入嗎?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢(qián)都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢(qián)的時(shí)候并沒(méi)有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對(duì)的呢? 6月1日,收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款 20萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—某某項(xiàng)目 20萬(wàn) 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項(xiàng)目 20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 20萬(wàn) 貸:銀行存款 20萬(wàn) 6月22日收到政府專項(xiàng)扶貧資金 借:銀行存款25萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目25萬(wàn) 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商25萬(wàn) 6月30日支付貨款 借:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗(yàn)收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬(wàn) 貸:在建工程45萬(wàn) 關(guān)于“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項(xiàng)該怎么體現(xiàn)呢
老師:我想咨詢一下,增值稅到月底了,做結(jié)轉(zhuǎn)的話,怎么做分錄???
計(jì)提工資社保企業(yè)承擔(dān)部分也要在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候加上去嗎
我還沒(méi)下賬呢,第二天就全部調(diào)撥走了,不用記賬了吧
您好!想問(wèn)下,我公司昨天進(jìn)了一批剛才,今天項(xiàng)目部就調(diào)撥到另一個(gè)公司了,請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)管理員用記賬嗎
老師,員工的一部分工資用手機(jī)給員工抵了,賬務(wù)處理要怎么做
1.平?,F(xiàn)金收款,存到公戶備注什么,分錄怎么做 2法人卡丟了,可以現(xiàn)金發(fā)放工資嗎?個(gè)稅繼續(xù)申報(bào),對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們是行業(yè)協(xié)會(huì),我們聯(lián)合慈善會(huì)搞慈善活動(dòng)籌集善款,根慈善會(huì)簽訂了協(xié)議,由我單位核算收入和費(fèi)用,所有成交的款項(xiàng)由我單位收入之后在一筆轉(zhuǎn)給慈善會(huì),活動(dòng)期間產(chǎn)生的活動(dòng)費(fèi)用,圖錄費(fèi),人員費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)費(fèi)用,銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)用等,由我單位支付,發(fā)票也是開(kāi)我單位的,之后向慈善會(huì)報(bào)銷費(fèi)用多少錢(qián),之后開(kāi)票向慈善會(huì)收取,請(qǐng)問(wèn)一下,活動(dòng)的費(fèi)用我單位能做成本嗎,向慈善會(huì)開(kāi)票能做收入嗎,
老師你好,所有地區(qū)的貿(mào)易公司都需要進(jìn)中天易稅平臺(tái)上傳電子備案資料嗎
老師抖音商家提現(xiàn)這種怎么記賬做營(yíng)業(yè)外收入嗎
今年匯算清繳時(shí),去年暫估的20萬(wàn)用用今年的票抵了,這個(gè)發(fā)票就不能入今年的成本賬了
銀行回單上 付款 只有24萬(wàn)
你好; 借庫(kù)存商品; 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ; 借應(yīng)付賬款貸銀行存款;營(yíng)業(yè)外收入
為什么 是營(yíng)業(yè)外收入
你好;質(zhì)量扣款 不在支付的這部分;轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
老師,是只能這么處理嗎,有沒(méi)有其他的方式
是的; 就這樣來(lái)處理 ;
借:應(yīng)付A 24 貸:銀行 24 借:庫(kù)存 23 進(jìn)項(xiàng) 2 貸:應(yīng)付A 24 營(yíng)業(yè)外收入 1 是這樣處理嗎
你好;可以; 可以這樣處理;
老師。我的理解是 我們實(shí)際付了24萬(wàn)的款 對(duì)方給我們開(kāi)了25萬(wàn)發(fā)票 那不是相當(dāng)于我們還欠對(duì)方1萬(wàn)的款嗎 怎么入營(yíng)業(yè)外收入了
你好; 你貨物是25萬(wàn)的貨物; 只是因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題對(duì)方開(kāi)了25萬(wàn)發(fā)票 ;沒(méi)法退發(fā)票; 你就把少付款的這部分金額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入; 或者你也可以讓對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)1萬(wàn)在發(fā)票; 合計(jì)開(kāi)24萬(wàn)給你 ;相當(dāng)于折讓發(fā)票給你了。 就看對(duì)方愿意重新開(kāi)發(fā)票不
明白了,謝謝老師
不客氣的;希望能幫到你。