你好,當(dāng)時(shí)是開了發(fā)票的嗎?
老師,之前我們是小規(guī)模,今年4月被升為一般納稅人,之前記賬公司會(huì)計(jì)第一:沒有將小規(guī)模減免的稅金結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,第二:4月開始從來沒有做過進(jìn)項(xiàng),分錄只做銷項(xiàng),現(xiàn)在給我交來應(yīng)交增值稅貸方結(jié)余6000多,我該怎么處理
老師,今年4月份起小規(guī)模納稅人免收增值稅。我們公司之前有合同負(fù)債和待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,4月份確認(rèn)收入,那這部分待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額要怎么辦?
請(qǐng)問新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”和“其他流動(dòng)負(fù)債-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”這兩個(gè)科目有何區(qū)別?一般是怎么使用的?新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中有要求每個(gè)月申報(bào)納稅的收入和賬上確認(rèn)的收入必須一致嗎?(包括未開票的收入) 如:我司服務(wù)業(yè)一般納稅人,今年六月份開票不含稅200萬元,稅金12萬元,因半年度我預(yù)估了100萬收入,稅金6萬,計(jì)入在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”中。那我在申報(bào)六月份增值稅的時(shí)候,是按12萬申報(bào)還是6萬申報(bào)呢?
老師您好,我們之前有很多待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,3月份有了收入有了銷項(xiàng)稅,抵扣了一部分進(jìn)項(xiàng)稅,還有一部分留抵和另一部分待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,4月份公司又發(fā)生業(yè)務(wù)了,產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我們公司4月份購入和銷售了一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票額度不足,稅務(wù)局那邊還沒批下來,所以當(dāng)月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認(rèn)未開票收入,但可以按照進(jìn)項(xiàng)的金額和稅額確認(rèn),這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額申報(bào)了未開票收入,但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師
請(qǐng)問袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
你好老師請(qǐng)問開發(fā)票該收多少個(gè)稅點(diǎn)怎么算呢?
一張大額的發(fā)票可以紅沖一部分金額嗎?
固定資上月入賬本月紅沖發(fā)票分錄怎么做,最終進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終轉(zhuǎn)入那里了
去年4月份退貨給供應(yīng)商793元,今年4月份供應(yīng)商補(bǔ)貨793元,都形成了對(duì)賬單。這可以沖平不用開票嗎?因?yàn)槿ツ?月份的貨款還沒付他16546.4元
#提問#老師2022年變更工商股份時(shí),忘記變更稅務(wù)了,怎么辦
發(fā)行債券年末計(jì)提計(jì)利息怎么做分錄
跨境提供服務(wù),免征增值稅,賬務(wù)分錄咋寫呢
公司里那種非正式的員工要不要申報(bào)參保金
食堂米面糧油發(fā)票,交不交個(gè)稅?依據(jù)是什么?
沒開發(fā)票
需要正常交稅 季度45萬以內(nèi)可以不用繳納的。
四月份開始小規(guī)模納稅人免稅啊
那你們這個(gè)是之前的業(yè)務(wù)
它屬于三月份的不是嗎
四月份之后的業(yè)務(wù)可以按照免稅的來。