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上月賣出的產(chǎn)品因質(zhì)量問題遭到退貨,貨物不含稅銷項稅額10萬元。企業(yè)開具了紅字專用發(fā)票增值稅如何處理。

2022-05-13 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-13 14:42

你好,按紅字發(fā)票原分錄紅字沖回就可以

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快賬用戶zkfc 追問 2022-05-13 14:43

沖減銷項稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:46

你好,是的,直接紅色銷項就可以

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你好,按紅字發(fā)票原分錄紅字沖回就可以
2022-05-13
借:應(yīng)收賬款-245700 貸:主營業(yè)務(wù)收入-210000 ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項-35700
2022-04-19
你好同學(xué),稍等看一下
2022-12-12
你好,學(xué)員, 借銀行存款2260 貸主因業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅260 借主營業(yè)務(wù)成本1600 貸庫存商品1600
2022-12-12
1500*500*9%-5/1.09*9% 這個就是銷項稅額。
2022-10-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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