借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)200乘以13% 開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票之后, 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),200*20% 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)
我公司是一般納稅人,銷(xiāo)售商品不含稅金額1萬(wàn)元,但是對(duì)方收到貨后覺(jué)得貨品有瑕疵跟我們商量過(guò)后我們給予20%的折讓,稅率13%,一開(kāi)始我們已經(jīng)按照未折讓金額開(kāi)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證,折讓的這20%怎么做分錄?
[練]新陽(yáng)有限公司為增值稅一般納稅人,2x20年9月1日賒銷(xiāo)商品1000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標(biāo)價(jià)為125元(不含增值稅), 商品適用的增值稅稅率為13% ;每件商品的實(shí)際成本為80元; 由于是成批銷(xiāo)售,新陽(yáng)公司給予購(gòu)貨方20%的商業(yè)折扣,并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10 , 1/20 , N/30 ;商品于9月1日發(fā)出,符合銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)條件。 9月17日貨到后購(gòu)貨方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不符合合同要求,要求價(jià)格上給予1500元的折讓,新陽(yáng)公司同意其要求。 購(gòu)貨方于9月18日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。 請(qǐng)作出9月新陽(yáng)公司的業(yè)務(wù)處理。
3日,上月30日,賒銷(xiāo)給外地一公司b商品200臺(tái),每臺(tái)不含稅售價(jià)620元,成本520元,已確認(rèn)收入,稅價(jià)合計(jì)140120元。乙公司驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量有問(wèn)題,經(jīng)雙方協(xié)商同意在價(jià)格上給予乙公司10%的折讓,并由購(gòu)貨方出具證明,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。8日,收到乙公司匯來(lái)的扣除10%折讓后的款項(xiàng),存入銀行。編制會(huì)計(jì)分錄
由于二月銷(xiāo)售的商品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,與購(gòu)貨方協(xié)商后,按照不含稅金額200萬(wàn)給予購(gòu)貨方20%折讓,并按折讓金額開(kāi)具紅字發(fā)票,確定業(yè)務(wù)的增值稅處理。
甲公司由于二月銷(xiāo)售的商品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,與購(gòu)貨方協(xié)商后,按照不含稅金額200萬(wàn)給予購(gòu)貨方20%折讓,并按折讓金額開(kāi)具紅色發(fā)票的增值稅怎么算?
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)u盾或者金稅盤(pán)是幾時(shí)取消的哈?
什么公司能開(kāi)普票什么公司能開(kāi)專票
直播間背景制作180元,辦公室門(mén)窗縫隙封條20元如何做賬
家庭農(nóng)場(chǎng),自產(chǎn)自銷(xiāo),葡萄種植,將利潤(rùn)轉(zhuǎn)到法人賬戶需要繳納分紅個(gè)稅20%嗎?
老師好,現(xiàn)在幫員工避個(gè)稅的公司多嗎
生育險(xiǎn)和失業(yè)險(xiǎn)領(lǐng)取的金額大小 是根據(jù)交的多少來(lái)核算嗎?
老師好,商戶掃了一筆0.22元到賬,想沖手續(xù)費(fèi),分錄借貸方怎么做?謝謝
本應(yīng)該由個(gè)人承擔(dān)的社保部分單位承擔(dān)了算到工資里可以嗎
小規(guī)模納稅人,賓館酒店業(yè),對(duì)方給我們開(kāi)了一張發(fā)票,是勞務(wù)費(fèi),是以有限公司名義開(kāi)的,這個(gè)需要繳個(gè)稅嗎
老師,您好 我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),但外購(gòu)貨物出口,出口業(yè)務(wù)實(shí)際屬于外貿(mào)性質(zhì)。 剛出口了第一單,要做出口退(免)稅備案,但在“電子稅務(wù)局”-“我要辦稅”界面,沒(méi)有找到“出口退稅管理”,只有“一般退稅管理”-一“站式退抵稅(費(fèi))”。 怎么辦? 在哪里操作呢?