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長江有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,2019年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):銷售商品1000件,每件不含稅售價為200元,該商品使用的增值稅稅率為13%;購入原材料一批,得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為13000元;支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為90元。分析思考:若你是長江有限責(zé)任公司的財務(wù)人員,本月公司的銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)交增值稅額分別為多少?

2022-05-12 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-12 19:17

你好 公司的銷項稅額=1000*20*13%=26000 進(jìn)項稅額=13000%2B90=13090 應(yīng)交增值稅額=26000—13090=12910

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你好 公司的銷項稅額=1000*20*13%=26000 進(jìn)項稅額=13000%2B90=13090 應(yīng)交增值稅額=26000—13090=12910
2022-05-12
進(jìn)項稅額400000×13%+20000×9%+13000+50000×13% 銷項稅額900000×13%+200000×(1+10%)×13%
2022-09-03
借應(yīng)收賬款226萬, l貸主營業(yè)務(wù)收入200萬, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項26萬, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品150萬。
2025-01-22
你好, ?1、借:原材料 420000 ?? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-進(jìn)項53800(40000*13%%2B20000*9%) ?? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款 473800? 進(jìn)項=53800
2022-09-03
你好 1,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),銀行存款 2,借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2023-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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