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出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?

2025-09-14 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-14 22:13

您好,這個(gè)的話是需要做的

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快賬用戶4300 追問 2025-09-14 22:14

沒做可以補(bǔ)么?

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齊紅老師 解答 2025-09-14 22:15

您好,沒有做是可以彌補(bǔ)

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快賬用戶4300 追問 2025-09-14 22:17

怎么彌補(bǔ)

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齊紅老師 解答 2025-09-14 22:20

您好,需要聯(lián)系出口稅務(wù),然后把產(chǎn)品明細(xì)總結(jié)下

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快賬用戶4300 追問 2025-09-14 22:23

讓出口稅務(wù)彌補(bǔ)么,自己不用做什么操作?

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齊紅老師 解答 2025-09-14 22:25

不是,說明情況,然后他們那邊同意后,咱們自己補(bǔ)

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快賬用戶4300 追問 2025-09-14 22:27

自己怎么補(bǔ),怎么操作?

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快賬用戶4300 追問 2025-09-14 22:29

會(huì)牽扯到退回來的稅金又回去?再重新來一次出口退稅申報(bào)么?

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齊紅老師 解答 2025-09-14 22:32

看時(shí)間,分情況 - 在海關(guān)報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)期限內(nèi)(一般為1年):進(jìn)出口單位遺失進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單,應(yīng)書面向原簽發(fā)海關(guān)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。原簽發(fā)海關(guān)可直接從報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)庫中調(diào)用原報(bào)關(guān)單予以打印補(bǔ)發(fā),并在補(bǔ)發(fā)的報(bào)關(guān)單左上角批注“補(bǔ)辦”字樣,同時(shí)加蓋“驗(yàn)訖章”。 - 超過海關(guān)報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)期限,但自進(jìn)出口之日起未超過3年: - 進(jìn)出口單位應(yīng)持加蓋單位公章的“情況說明”、“進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)情況證明”(一式三聯(lián))報(bào)所在地國家外匯管理局各分支局。 - 外匯局審核進(jìn)出口單位提供的有關(guān)憑證和商業(yè)單據(jù),核實(shí)該筆出口收匯核銷單未核銷后,在“進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)情況證明”外匯局意見欄內(nèi)簽署意見,并加蓋“出口收匯核銷監(jiān)管業(yè)務(wù)章”。 - 進(jìn)出口單位持外匯局簽署意見的“進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)情況證明”到報(bào)關(guān)單原簽發(fā)海關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。海關(guān)查閱核實(shí)存檔報(bào)關(guān)單后,情況正常的加蓋“驗(yàn)訖章”,一聯(lián)歸檔,一聯(lián)退進(jìn)出口單位辦理收付匯及核銷手續(xù),不需再補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單證明聯(lián)。

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2025-04-08
自營出口應(yīng)以確認(rèn)已報(bào)關(guān)、取得運(yùn)輸單據(jù)或已經(jīng)向銀行交單作為確認(rèn)銷售收入實(shí)現(xiàn)的時(shí)間; 委托出口的,應(yīng)以確認(rèn)已報(bào)關(guān)、取得委托出口相關(guān)單據(jù)或已經(jīng)向銀行交單作為確認(rèn)銷售收入實(shí)現(xiàn)的時(shí)間。 企業(yè)先收匯后發(fā)貨的,以確認(rèn)發(fā)貨時(shí)間作為收入實(shí)現(xiàn)時(shí)間。
2022-01-13
你好,是的。是要申報(bào)了。
2025-07-02
你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要正常交稅了,你對(duì)應(yīng)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,你把之前的退稅勾選在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退回,然后你再選擇抵扣股權(quán)。
2023-07-10
1.?登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,用企業(yè)賬號(hào)進(jìn)入。 2.?搜“出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)”,或走【我要辦稅】-【出口退稅管理】路徑找對(duì)應(yīng)功能。 3.?核對(duì)/錄入報(bào)關(guān)單信息,選“應(yīng)征稅”用途,按要求填說明(如有)。 4.?提交申請(qǐng),在【辦稅進(jìn)度查詢】看狀態(tài),有問題聯(lián)系稅務(wù)或12366 。
2025-06-07
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