。那您看其他稅有交過沒?比如印花稅。沒有,那就是零。

老師,請(qǐng)問我們公司之前沒有成立工會(huì),就是按工資總額的2%繳納工會(huì)籌備金,這個(gè)月我們已經(jīng)成立工會(huì)了,手續(xù)都辦好了,那我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)時(shí),是跟以前一樣申報(bào)還是會(huì)有什么變動(dòng)的地方?
請(qǐng)問我公司自2021年成立,目前還屬于籌備期沒有收入。在申報(bào)工商年報(bào)時(shí)納稅總額應(yīng)該怎么填?
公司21年度信用評(píng)分,有扣分項(xiàng):1:未成立滿3年 2:近3個(gè)月或6個(gè)月零申報(bào)或負(fù)申報(bào) 3:評(píng)價(jià)年度無經(jīng)營收入 4:未設(shè)立賬簿 我們公司還在籌建期,確實(shí)沒有收入,平常只有費(fèi)用類申報(bào),也有賬,請(qǐng)問老師我應(yīng)該怎樣分別申請(qǐng)信用修復(fù)
老師我在申報(bào)稅務(wù)年報(bào)時(shí)提示“稅收滯納金總額”為29.35元,因?yàn)楣緵]有稅收滯納金,我也一直沒填過,不知道這里怎么會(huì)提示“稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫存日期為當(dāng)年的罰款總額
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


目前一直是零申報(bào),該怎么填?
。零申報(bào),那您就得填寫零了。
好的謝謝
不客氣不客氣不客氣,祝您工作愉快。