你好,這樣 計(jì)算填寫就是了? 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
金蝶mini版資產(chǎn)負(fù)載表里的預(yù)付怎么調(diào)到應(yīng)收里?預(yù)收怎么調(diào)到應(yīng)付里?
如果想要把資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收應(yīng)收,預(yù)付應(yīng)付給差分開應(yīng)該怎么做調(diào)整?
老師 資產(chǎn)負(fù)債表上 如何調(diào)整 預(yù)收賬款 在應(yīng)收賬款里顯示 。 預(yù)付賬款 在應(yīng)付賬款里顯示
稅務(wù)申報(bào)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債 表,應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)要怎么調(diào)整,應(yīng)收賬款放到預(yù)收賬款里面去,應(yīng)付放到預(yù)付賬款里面去。這個(gè)要根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付下面的明細(xì)科目來調(diào)吧
資產(chǎn)負(fù)債表,我想把預(yù)收賬款,填到應(yīng)收應(yīng)付里面,應(yīng)該填哪個(gè)科目
抖音的資金流水導(dǎo)出后,我要根據(jù)下單的時(shí)間計(jì)算出主播的提成,計(jì)算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費(fèi)用要不要剔除
增值稅當(dāng)期更正申報(bào)最多幾次
分公司獨(dú)立核算企業(yè)所得稅稅率是多少
工會(huì)節(jié)日慰問員工發(fā)放的慰問品是否要計(jì)個(gè)稅?
已知6月和4月的財(cái)報(bào),如何填報(bào)5月的財(cái)報(bào)呢
工會(huì)組織比賽,發(fā)放的獎(jiǎng)品是否計(jì)個(gè)稅?
老師,我們采購對賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財(cái)務(wù)做賬是沒有暫估科目的,所以這周期的入庫就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫周期也是按現(xiàn)在這樣了,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣
老師,我前期的數(shù)電鐵路客票沒有勾選,直接自己計(jì)算稅額抵扣的(增值稅申報(bào)表填的附表二第10行,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)也要勾選,該怎么處理
老師個(gè)人獨(dú)企業(yè)還需要開通稅務(wù)局嗎?
樸老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會(huì)計(jì)分錄處理