您好!那這個錢有沒有實際退回去呢?金額多大呢?

外地子公司銷售貨物、子公司自己開票、并在子公司注冊地繳稅 但是,由 母公司 代收 子公司 貨款 應(yīng)該怎么做賬呢? 母公司收款時:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代收子公司貨款 母公司支付給子公司時:借:其他應(yīng)付款-代收子公司貨款 貸:銀行存款 子公司:借:其他應(yīng)收款 貸:庫存商品+應(yīng)交增值稅-銷項 子公司從母公司收回貨款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 是這樣嗎?
abc三家公司,a公司銀行存款賬戶被凍結(jié)了,b公司給a公司開票,此時a公司應(yīng)該給b公司付貨款,但是由于a公司賬戶被凍結(jié)了,a公司的所有所付業(yè)務(wù)都上c公司代收代付,請問下當a委托c付款給b時,要誰寫代收代付?還是三方一起呢
好像a公司代收b公司貨款,都不開票情況下,a公司公戶收代收,因為沒有從公戶表現(xiàn)退回給b公司貨款,那我可以做現(xiàn)金退回代收嗎,就是a公司收到代收時借銀行存款,帶其它應(yīng)付款-代收款,給回代收b公司借其他應(yīng)付款-代收款,貸庫存現(xiàn)金。這樣可以嗎
老師 A公司給B公司轉(zhuǎn)賬,讓B公司代為支付采購會計分錄是不是 A:借:其他應(yīng)收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付- A 采購支付時:借:其他應(yīng)付-A貸:銀行存款
老師,a公司幫b代收貨款并給客戶開票,a收款后沖減b應(yīng)付a的應(yīng)付賬款,b公司借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入銷項,商品到后能直接借:庫存商品,貸應(yīng)收賬款嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程