茶葉目前的稅率都是9%的,不是13%。

老師請問一下這個怎么操作:我們是茶葉公司,公司自有茶園,請民工采摘一斤茶葉15元,那么我材料入庫1斤,只能給自己開15元的發(fā)票嗎,那茶園管理那些費用不算在原材料成本里面么,這樣到時按照9%抵扣不是很虧?應(yīng)該怎么處理呢
關(guān)于這個稅的問題,打個比方說,我是工程的總包,我是九個點的稅,我一千萬的項目里面是含了9個點的稅,這個工程我接到后分包給別人做,那以后別人家的分包商開13個點的票,他開13個點的票給我,我能抵扣的多少?比如說開70%的材料票13個點的,可以抵扣的到多少?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進(jìn)項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進(jìn)項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進(jìn)項發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進(jìn)項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
我農(nóng)戶那里買的茶葉,是不是只能抵扣9個點,那我包裝一下,再銷售開13點,這個沒問題吧
專用發(fā)票3個點,開的廳門裝飾材料,我們是一般納稅人,但安裝工程選擇簡易計稅3%,不抵扣進(jìn)項,但也有13%銷售材料及產(chǎn)品,那么這個裝飾材料我們是可以抵扣吧
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請問老師,個人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?
我們銷售給超市,超市要求開13,是包裝好的精品
精制加工的包裝 可以抵扣10個點的
買來農(nóng)戶自產(chǎn)自銷,我自己回來包裝一下,我抵扣幾個點
這種 是只能抵扣9個點
農(nóng)戶開的個人發(fā)票,可以抵扣嗎,還是農(nóng)戶也要有個體戶
你好,可以的,一般可以計算抵扣。。