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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是什么

2022-05-11 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-11 15:01

你好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3078 追問 2022-05-11 15:02

然后是借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 :未繳增值稅吧

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快賬用戶3078 追問 2022-05-11 15:03

這個(gè)科目最后應(yīng)該沒有余額吧

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齊紅老師 解答 2022-05-11 16:47

是的,這個(gè)科目沒有余額的

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你好,就是你認(rèn)證了專用發(fā)票之后,抵扣了增值稅,但是這一部分增值稅不允許抵扣,需要轉(zhuǎn)出?;蚴莿e人給你開了附屬發(fā)票,你之前的藍(lán)子發(fā)票已經(jīng)抵扣了。
2024-04-17
你好 借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-11
借成本費(fèi)用類科目,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-10-27
同學(xué)您好,您具體是什么情況需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-04-07
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-31
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